是的,就是那樣子的

你好,我19年一整年的工資收入是45956.04,年終獎(jiǎng)是10050,在2020年的2月發(fā)放!在發(fā)放的時(shí)候,已經(jīng)扣了3%的稅,就是到我的賬戶的時(shí)候已經(jīng)是稅后金額了!然后到了這個(gè)月發(fā)工資,她又扣了一次全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào),那這樣不等于扣了兩次稅嗎?這樣合理嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們這個(gè)月已經(jīng)完成去年底個(gè)稅申報(bào),并且把工資和績(jī)效一起綜合申報(bào)了,也交了稅,到時(shí)候年終匯算清繳的時(shí)候可以把績(jī)效單獨(dú)列出來(lái)放在一次性獎(jiǎng)金里面稅可以多退少補(bǔ)嗎?
不好意思,我已經(jīng)提交評(píng)價(jià)了,就是2月發(fā)的獎(jiǎng)金,這個(gè)已經(jīng)算到2024年里面的獎(jiǎng)金扣個(gè)稅了吧?就是要到2024年底匯算清交的時(shí)候再多退少補(bǔ)了吧?
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過(guò)稅了,假如說(shuō)現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
老師你好,假如說(shuō)我們公司2024年年底就是12月份的時(shí)候,嗯,假如說(shuō)我們的收入是500,然后所有的費(fèi)用合起來(lái)是100,然后我們的這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是400,對(duì)吧?嗯,然后嗯我們交了5%的這個(gè)企業(yè)所得稅,那就是嗯交了20 30,對(duì)吧?我們把這個(gè)稅款已經(jīng)交到這個(gè)嗯國(guó)家稅務(wù)局啦。然后就是我們?cè)卩艆R算2024年企業(yè)所得稅的時(shí)候,我不是還有1000塊錢的職工教育經(jīng)費(fèi)的剩余嗎?嗯,然后就是說(shuō)嗯假如說(shuō)我以這個(gè)2024年工資總額乘以8%算出來(lái)是呃準(zhǔn)許抵扣,假如說(shuō)是100吧,那是不是嗯我在這個(gè)剩余的工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面調(diào)減100,嗯,調(diào)減100的話,是不是就意味著嗯我的這個(gè)費(fèi)用就是匯算的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用總數(shù)增加了100,就變成收入是500,然后費(fèi)用就是200了,這樣的話我們交稅,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是300,我們交稅的話是不是就應(yīng)該是15塊錢?那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題D為什么不對(duì)
老師無(wú)票收入是怎么做賬,就是沒(méi)有給客戶開發(fā)票的收入
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了還能恢復(fù)嗎?
老師您好,我們個(gè)體戶是一個(gè)公司電商平臺(tái)加盟商,錢客戶下單的錢先到公司賬戶,公司再把錢打給我們個(gè)體戶,這個(gè)錢算我們電商平臺(tái)收入嘛
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題,有限合伙企業(yè)的個(gè)稅需要申報(bào)工資薪金嗎?
找郭老師,自己算過(guò),才發(fā)現(xiàn)不對(duì),所以才問(wèn)老師,其他數(shù)據(jù)都對(duì)
你好,老師,公賬轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶的銀行賬單上這注明抽水費(fèi)算費(fèi)用成本直接可以是往來(lái)款?
老師好,咱們是一家餐飲總公司下屬有8家分司(其中有一家分公司為一般納稅人),現(xiàn)在是由總公司統(tǒng)一采購(gòu)再分配銷售各分店還是由各分店自行采購(gòu)稅負(fù)率哪個(gè)更優(yōu)?
印花稅按照什么基礎(chǔ)填報(bào)
庫(kù)存現(xiàn)金的去法人轉(zhuǎn)到公轉(zhuǎn)備注什么

