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你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報(bào)增值稅時(shí)候申報(bào)免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時(shí)候處理還是可以一直掛免抵退

2024-02-19 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 17:24

你好,一直不能退稅,需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理

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快賬用戶9280 追問 2024-02-19 17:31

最晚什么時(shí)候處理有滯納金嗎還有轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要怎么操作

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快賬用戶9280 追問 2024-02-19 17:31

我們家是生產(chǎn)企業(yè)老師

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:37

出口不予退稅的商品,按內(nèi)銷處理,要計(jì)提相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅金 借:應(yīng)收帳款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。 與內(nèi)銷一樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 如果已經(jīng)申報(bào)了出口,因?yàn)樘厥庠虿荒苻k理退稅的,先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷 紅字沖轉(zhuǎn) 借:應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷售收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅金:增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減

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快賬用戶9280 追問 2024-02-19 18:30

老師我需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里面操作嗎最晚什么時(shí)候操作

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齊紅老師 解答 2024-02-19 21:28

你好,一般在5月前吧,稅務(wù)每年在4月左右陸續(xù)會(huì)對出口退稅核查

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你好,一直不能退稅,需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
2024-02-19
你好,確定下以后還能否退回。如果以后能退回,就一直掛賬。附加稅費(fèi)進(jìn)口不征,出口不退,即出口環(huán)節(jié)不對已經(jīng)征收的附加稅予以退還。
2024-02-19
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
你好,是先開出口發(fā)票,申報(bào)增值稅,再申報(bào)退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報(bào)退稅
2023-02-15
同學(xué)你好 申報(bào)的增值稅收入要和報(bào)關(guān)的一致
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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