這個發(fā)票應(yīng)該是他們開呀

老師,我們行業(yè)屬于代理公司,就是下游提供材料給我們后我們再開票給上游。我們2019年收到兩張發(fā)票,當時已經(jīng)認證了,并且于2019年我們也開了對應(yīng)發(fā)票給上游?,F(xiàn)在2020年對賬,發(fā)現(xiàn)該發(fā)票沒有對應(yīng)銀行流水?,F(xiàn)在下游想要我們填制紅字信息表,但是我們已經(jīng)開票給上游了,現(xiàn)在怎么辦呢?
公司是做第三方支付,上游返給我們的錢讓我們?nèi)~開票,但我們還得給下游客戶返款,實際我們是賺個差價。但下游客戶大部分沒法開票,這樣我們進項發(fā)票就嚴重不足,得交很多稅。有什么好辦法解決嗎?
老師,我們沒有收到錢給開了發(fā)票,他把錢轉(zhuǎn)給了我們上游公司,我們和上游公司簽訂的有代收代開發(fā)票協(xié)議。該怎么做賬呢?
上游公司給我們返利,讓我們給開紅字發(fā)票,怎么開?為什么是我們開?不應(yīng)上游公司開嗎?會計分錄怎么做?
老師你好,原材料供應(yīng)商賣貨給我們,我們又賣給下游,下游又賣給另一個公司,但是上游直接開票給我們下游了,本來應(yīng)該上游直接開給我們,我們又開給下游才對,這樣子怎么入賬呢,無票收入嗎,只有合同
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
● 納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后 ● 由于購貨方在一定時期內(nèi)累計購買貨物達到一定數(shù)量 ● 或者由于市場價格下降等原因 ● 銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價格優(yōu)惠或補償?shù)日劭?、折讓行?● 銷貨方可按《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》開具紅字增值稅專用發(fā)票
不是應(yīng)該由購房申請開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單。銷貨方憑通知單開具紅字發(fā)票嗎?如果銷貨方給開的是普通增值稅發(fā)票,還用購方申請開具紅字增增值稅專用發(fā)票通知單嗎?
普通的不用了,專票是因為你抵扣了所以你開紅字信息表