你好,這個(gè)你要做的話可以當(dāng)無票收入。
老師,我們行業(yè)屬于代理公司,就是下游提供材料給我們后我們再開票給上游。我們2019年收到兩張發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了,并且于2019年我們也開了對應(yīng)發(fā)票給上游?,F(xiàn)在2020年對賬,發(fā)現(xiàn)該發(fā)票沒有對應(yīng)銀行流水?,F(xiàn)在下游想要我們填制紅字信息表,但是我們已經(jīng)開票給上游了,現(xiàn)在怎么辦呢?
請問 我作為中間人 下游客戶直接把貨款轉(zhuǎn)給上游供貨商 稅票也由上游供貨商開給下游客戶 我只相當(dāng)于一個(gè)中間人 三者沒有簽訂任何合同 請問這樣算違規(guī)嗎 因?yàn)橄掠慰蛻粢恢鼻房?催款的時(shí)候 說是我們違規(guī) 不能這樣操作 請問這樣算作違規(guī)嗎
老師,您好,老板找了上下游公司,幫我們做材料,走公司流水,我們分別和上下游公司簽合同。我們開13個(gè)點(diǎn)專票2000萬給上游公司,然后打款到公司賬上,再預(yù)留3%的利潤歪賬上,下游再開13個(gè)點(diǎn)專票給我們公司,這樣又風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師好,有個(gè)小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實(shí)際金額加了運(yùn)費(fèi)開了進(jìn)項(xiàng)票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個(gè)物流?汽車配送那個(gè)公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
我們公司是水泥沙子批發(fā)的,其實(shí)說明了就是中間掙差價(jià)的供應(yīng)商吧,現(xiàn)在疑問的是從上游公司進(jìn)回來這些東西,上游公司不給發(fā)票,只有上游公司的出庫單,收據(jù)都沒有,直接供給下游公司,下游公司是正規(guī)單位,是最后需要發(fā)票的,我這樣可以憑上游公司的出庫單入庫后,然后開發(fā)票給下游公司嗎?出入庫記錄有,只是上游沒給開發(fā)票,我可以給下游直接開發(fā)票嗎?
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請教這道題。C選項(xiàng)怎么不對呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個(gè)月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計(jì)制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點(diǎn)?
老板跟司機(jī)出去吃飯,報(bào)銷 做啥科目
那老師,如果上方一直這樣開票給下游,我這邊都做無票收入合理嗎
你好,其實(shí)嚴(yán)格來說是不合理的,最好就是重新再開發(fā)票。
而且你沒有發(fā)票的話,你都沒有成本做的收入所得稅又很高。
對,我們沒有成本票企業(yè)所得稅很高,無票收入相當(dāng)于沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
你好,對的,就是這樣子理解。