借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi),個稅24.89 銀行 多從工資里扣除31.32,然后剩余的那一個給職工補(bǔ)發(fā)6.43
老師好,1,我們公司6月開了外經(jīng)證預(yù)繳稅款,這個月申報稅時是不是把相對應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里,還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報表里去?2.外經(jīng)證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬?
應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導(dǎo)致借方有余額 ,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀 支付工資掛在其他應(yīng)付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人戶
老師,我們做10月份工資的時候沒有計(jì)提個稅,報稅的時候發(fā)現(xiàn)有個員工需要繳納。個稅已經(jīng)交上,分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10 貸:現(xiàn)金10 到月底發(fā)工資的時候分錄是不是做借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅10 銀行存款490 這樣可以嗎
老師請問一下 我這個月做賬 因?yàn)樯陥髠€人所得稅時候不熟悉導(dǎo)致了 申報繳納稅款是259.57 而上個月憑證里面已經(jīng)做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅額為284.46 相差了24.89 分別是兩個員工一個少繳了31.32 一個元是多繳納6.43 這個月做這筆個人所得稅分錄應(yīng)該如何寫才能平分錄
老師您好,我在1月份繳納個稅的時候,因?yàn)槿絽f(xié)議不合適,扣款一直失敗,稅管員就給我發(fā)了碼,然后我自己繳納了稅款,我做的分錄是借其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅/代扣代繳個人所得稅,2月給我報銷了這筆費(fèi)用,我做了借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅/代扣代繳個人所得稅。貸方銀行存款,老師這樣合適不
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
工會組織活動,公園門票能報銷么?如果可以依據(jù)的文件是什么?
你好老師,這個單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運(yùn)過來,產(chǎn)生的安裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)怎么做賬呢
老師,公司在銀行貸款,支付給銀行的貸款利息,可不可以在所得稅前全額扣除,就是匯算清繳需不需要調(diào)增?
2023.11.1號借款16萬,利息6厘,到今天得還多少利息,怎么算
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實(shí)際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有一筆費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,但調(diào)增后仍不用交稅,請問在匯算清繳當(dāng)月需要做分錄嗎
老師,跑腿費(fèi)怎么做賬
房產(chǎn)稅怎么算?按每個月實(shí)際收到的房租含稅價作為計(jì)稅依據(jù)還是不含稅價?印花稅也是按不含稅價嗎?
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填