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1、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)基養(yǎng)、醫(yī)療、失業(yè),公積金,年金 2、借:應(yīng)付職工薪酬-單位部分 基養(yǎng) 失業(yè)、工傷、醫(yī)療、公積金、年金,補(bǔ)充醫(yī)療 其他應(yīng)付款—個(gè)人部分 貸:其他應(yīng)付款往來(lái)統(tǒng)馭(掛帳) 單位部分的保險(xiǎn)如果只是掛帳沒(méi)有付款,能不能通過(guò)制造費(fèi)用先結(jié)轉(zhuǎn)

2024-02-18 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-18 22:22

同學(xué)你好。 借:xx費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-xx 這筆分錄是計(jì)提時(shí)就應(yīng)該做的,然后通過(guò)銀行存款沖掉了應(yīng)付職工薪酬。 所以同學(xué)沒(méi)付款的話,不沖掉應(yīng)付職工薪酬就可以了。

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快賬用戶1296 追問(wèn) 2024-02-18 22:26

看我分錄老師,跟學(xué)的不太一樣哈。我現(xiàn)在必須要通過(guò)其他應(yīng)付款掛帳,應(yīng)付職工薪酬掛到了其他應(yīng)付款去了的

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齊紅老師 解答 2024-02-18 22:33

那同學(xué)補(bǔ)一筆, 借:xx費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣不就可以了。

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快賬用戶1296 追問(wèn) 2024-02-18 22:49

那我掛帳的不付款完,不影響我應(yīng)付職工薪酬單位部分,制造費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)。我的單位部分還是可以全部轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用是不

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快賬用戶1296 追問(wèn) 2024-02-18 22:51

我們叫結(jié)轉(zhuǎn)不是計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-02-18 22:55

我覺(jué)得可以,沒(méi)問(wèn)題的。 我對(duì)準(zhǔn)則的理解,借xx費(fèi)用,貸職工薪酬,然后借職工薪酬,貸銀行存款,本質(zhì)就是借費(fèi)用貸存款。 同學(xué)用其他應(yīng)付款掛賬,可能就是因?yàn)槠髽I(yè)周轉(zhuǎn)不靈等原因,所以沒(méi)用銀行存款這個(gè)科目,等到周轉(zhuǎn)方便了再為員工補(bǔ)繳,從準(zhǔn)則角度我們沒(méi)有違背準(zhǔn)則,從稅務(wù)角度,也是合理解釋。 那么費(fèi)用進(jìn)成本,正常進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就可以了啊。

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快賬用戶1296 追問(wèn) 2024-02-18 22:59

就是這個(gè)道理的哈哈

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齊紅老師 解答 2024-02-18 23:04

哈哈,我們又沒(méi)違規(guī),做的都是正確的

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同學(xué)你好。 借:xx費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-xx 這筆分錄是計(jì)提時(shí)就應(yīng)該做的,然后通過(guò)銀行存款沖掉了應(yīng)付職工薪酬。 所以同學(xué)沒(méi)付款的話,不沖掉應(yīng)付職工薪酬就可以了。
2024-02-18
你好 ;? ? ?你先計(jì)提 ; 借管理費(fèi)用- 社保貸應(yīng)付職工薪酬- 社保;? 繳納 :借??應(yīng)付職工薪酬- 社保;? ? ?其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 貸銀行存款。 這樣才對(duì)的??
2022-07-08
您好 可以直接 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸;應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 不需要分那么多險(xiǎn)種的
2024-03-28
你好: 沒(méi)問(wèn)題,除了沒(méi)有扣個(gè)稅。
2020-11-30
同學(xué)你好,個(gè)人社保也是由公司負(fù)擔(dān)么?
2022-07-08
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