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老師 您好 公司現(xiàn)在銷售一臺(tái)固定資產(chǎn),原價(jià)200000,累計(jì)折舊5萬(wàn),最后賣了10萬(wàn)塊請(qǐng)問(wèn)要怎么處理

2024-02-18 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-18 15:22

借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-02-18 15:23

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-02-18 15:23

借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶5616 追問(wèn) 2024-02-18 15:24

借 :固定資產(chǎn)清理 15萬(wàn) 累計(jì)折舊 5萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn) 20萬(wàn)

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快賬用戶5616 追問(wèn) 2024-02-18 15:27

銷售固定資產(chǎn) 借 :銀行存款 10萬(wàn) 貸 :固定資產(chǎn)清理 99009.9 應(yīng)交稅費(fèi) 990.1

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齊紅老師 解答 2024-02-18 15:29

若是小規(guī)模,可以的

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快賬用戶5616 追問(wèn) 2024-02-18 15:29

借:資產(chǎn)處置收益 50990.1 貸:固定資產(chǎn)清理 50990.1

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快賬用戶5616 追問(wèn) 2024-02-18 15:30

老師 是這種處理嗎

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快賬用戶5616 追問(wèn) 2024-02-18 15:31

差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-02-18 15:32

是的。差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶5616 追問(wèn) 2024-02-18 15:32

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-18 15:33

好的,祝你工作順利!

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借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2024-02-18
同學(xué)你好 對(duì)的 應(yīng)該直接填寫(xiě)本年折舊的金額
2022-05-12
這樣處理不完全對(duì)。主要問(wèn)題是銷項(xiàng)稅額計(jì)算有誤,應(yīng)先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額再計(jì)算,即銷項(xiàng)稅額應(yīng)為 10÷(1 %2B 13%)×13%≈1.15 萬(wàn)元。正確處理是:固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄正確;收到處置價(jià)款時(shí),借銀行存款 10,貸固定資產(chǎn)清理 8.85、應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.15;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借固定資產(chǎn)清理 3.85,貸資產(chǎn)處置損益 3.85。
2025-01-10
就按1300萬(wàn)計(jì)入資產(chǎn)處置損益的貸方了
2022-03-03
借固定資產(chǎn)清理13萬(wàn), 累計(jì)折舊17萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)30萬(wàn), 借銀行存款1萬(wàn), 貸固定資產(chǎn)清理1萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn)/1.13×13% 借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理13萬(wàn)-1萬(wàn)/1.13。
2024-12-16
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