你好 主營就是銷售汽車還是銷售固定資產(chǎn) 后者的話你們符合簡易計稅的要求嗎
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現(xiàn)因規(guī)格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經(jīng)認證,但是未進行抵扣?,F(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發(fā)票,之前是開票3%減按2%征收的,這個月申報時候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在申報表簡易征收那里顯示負數(shù),還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題啊?
老師,這個沒有統(tǒng)計,如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會顯示銷售額累計值是負的嗎?那這個月開票就需要申報67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報。之前幾個月都未顯示,就這次申報顯行未開具發(fā)票5列6列為負數(shù)
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師,我這個月申報了一個簡易納稅賣二手車,開票系統(tǒng)就顯示申報數(shù)字和開票系統(tǒng)數(shù)字不一致,不能清卡,是不是因為我簡易申報表格填寫錯了,以前申報未開票收入,和開票系統(tǒng)數(shù)字不一致,但是都可以清卡,這次為什么不能呢
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
我打電話給稅務(wù)局,他們說可以
銷售固定資產(chǎn)的
申報之前抄稅了嘛 和你簡易計稅沒關(guān)系
抄稅了,我現(xiàn)在退出開票系統(tǒng)上面顯示未反饋確認,然后我進行匯總反饋,就出現(xiàn)了申報數(shù)字和系統(tǒng)數(shù)字不一致
反饋是啥 你增值稅扣款了嘛
是uk抄稅,顯示未反饋確認,我已經(jīng)扣款了,你的意思是和我簡易計稅無關(guān),但是他系統(tǒng)里顯示了,我這張簡易計稅發(fā)票是代開的申報數(shù)字和開票系統(tǒng)數(shù)字不一致
截圖那個提示看下 就是不一樣 因為你在未開具發(fā)票一欄里面,你開具的發(fā)票在開具的專票開具的其他發(fā)票里面又沒有多是正好的,那就沒有問題了,抄不了的話你就去稅務(wù)局明天上班 所以和這個沒關(guān)系
它一般提示的都應(yīng)該提示 增值稅未申報或者是未比對通過
好的,老師,老師之前我也遇到過未比對通過,這個怎么解決
你申報增值稅的時候他有提示你比對不通過嗎?如果沒有的話,很有可能就是你沒有抄稅成功。
有提示的,當(dāng)時讓我寫說明的提交的,才可以報稅
寫說明,哪里要求寫說明
我也記不清了,當(dāng)時我就申報的時候出現(xiàn)一個未對比通過,里面系統(tǒng)要求我寫的說明,申報數(shù)字和開票的抄稅數(shù)字不一致,我點擊提交后,才可以申報。
老師真的麻煩你了,我第一次申報這個,很多不懂,我怕申報錯了,搞錯了,稅務(wù)局那邊查,我明天是不是去稅務(wù)局一趟,因為沒啥事情吧,都是真實業(yè)務(wù)
明天再試下 如果還不行 就去稅務(wù)局清卡 一般不需要寫說明的