你好,進(jìn)口繳款書(shū)開(kāi)給誰(shuí)的??jī)蓚€(gè)公司都有嗎?
請(qǐng)教老師,我的問(wèn)題比較復(fù)雜,麻煩老師慢慢看。 我公司進(jìn)口材料,實(shí)際合同是50一噸,但海關(guān)核定是65一噸,必須按65繳納進(jìn)口關(guān)稅和增值稅。報(bào)關(guān)行就給按65一噸報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單單價(jià)就是65每噸。但實(shí)際付匯時(shí),就按50一噸付匯,這樣就有一個(gè)永久的付匯差異。我有幾個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教老師: 1、報(bào)關(guān)行必須按海關(guān)核定65一噸報(bào)關(guān)嗎?不能按50報(bào)關(guān),但按核定65交稅嗎? 2、如果報(bào)關(guān)行堅(jiān)持按65報(bào)關(guān),那我入賬成本,是按65入,還是50入? 3、如果按65入,付匯差額如何處理? 謝謝老師~
你好老師,請(qǐng)教進(jìn)口業(yè)務(wù)的突發(fā)狀況:進(jìn)口一批葡萄柚,運(yùn)輸中船只有問(wèn)題進(jìn)行停修,導(dǎo)致延期1個(gè)月到達(dá),到后進(jìn)行清關(guān)繳關(guān)稅及增值稅,海關(guān)放行,開(kāi)柜驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)大部分柚子被凍傷,立即整批折價(jià)處理了庫(kù)存,事后海關(guān)卻要求提供船公司的溫控報(bào)告,由于船公司不配合拿不到報(bào)告以致于批文核銷(xiāo)審核未通過(guò),這種情況下賬務(wù)如何處理,增值稅能否正常抵扣,海關(guān)未通過(guò)是否能銷(xiāo)售處理,能否提供處理方法,謝謝!
前提:綜保區(qū)內(nèi)交易,委托代理進(jìn)口貨物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企業(yè)。 貨物到達(dá)后,B報(bào)關(guān)并進(jìn)入綜保區(qū),A按代理合同分批劃款給B,B按批次交貨給C,C在綜保區(qū)內(nèi)進(jìn)行加工,并由C報(bào)關(guān)入境(目前不知道海關(guān)繳款書(shū)是如何開(kāi)具)?,F(xiàn)在是A要求B出具0增值稅率的發(fā)票。 1.請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有文件支撐呢,這個(gè)可行嘛 2.B需要給A對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嘛 3.若是B給A開(kāi)具發(fā)票,A給C開(kāi)具發(fā)票(A此時(shí)抵扣掉了嗎),C拿著銷(xiāo)項(xiàng)稅發(fā)票加海關(guān)繳款書(shū)抵扣嗎
老師,如何判斷關(guān)稅中購(gòu)貨傭金計(jì)不計(jì)入關(guān)稅完稅價(jià)格,這題中的購(gòu)貨傭金為什么是計(jì)入不用扣除的 某市一家進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人,2018年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從國(guó)外進(jìn)口中檔護(hù)膚品一批,該批貨物在國(guó)外的買(mǎi)價(jià)為200萬(wàn)元人民幣,由進(jìn)出口公司支付的購(gòu)貨傭金10萬(wàn)元人民幣,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)卸貨前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)為30萬(wàn)元人民幣,保險(xiǎn)費(fèi)無(wú)法確定。該批貨物已報(bào)關(guān),取得海關(guān)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)。
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買(mǎi)方委托報(bào)關(guān)方進(jìn)口貨物報(bào)關(guān),進(jìn)口增值稅報(bào)關(guān)方支付,請(qǐng)問(wèn)海關(guān)繳款書(shū)購(gòu)買(mǎi)方還能抵扣嗎?若能抵扣,如何記賬,謝謝老師!
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
開(kāi)給購(gòu)買(mǎi)方的,難道還可以開(kāi)給報(bào)關(guān)方?
你好,他如果是代理公司雙抬頭的,你們單位還有代理公司啊 購(gòu)買(mǎi)方抵扣
好的,謝謝老師!如何記賬呢?
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,應(yīng)付賬款。