你好同學 充值時 借:預付賬款? 10000? ?貸:銀行存款 10000 取得正式發(fā)票后 借:管理費用? 5000? 貸:應付職工薪酬-福利費? 5000 同時 借:應付職工薪酬-福利費? 5000? ? ? ? ? 其他應收款5000 ? ? ?貸:預付賬款10000
1、去年購買汽車的進項發(fā)票已認證,今年準備進項轉出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發(fā)票是41萬元員工開成了8萬元二手車發(fā)票, 那公司就無償?shù)慕o員工,不過之前汽車價值85萬元現(xiàn)在需要進項轉出然后公司補交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進項轉出怎么樣賬務處理了
.某公司為增值稅一般納稅人,從事文具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務,6月有關經(jīng)營情況如下:1日,購進生產(chǎn)用零配件A,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,稅額1.3萬元,款項已支付;2日,銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額100萬元,款項已收到。3日,購進生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明價款12萬元,稅額1.56萬元,款項已支付;8日,購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5萬元,稅額0.65萬元,款項已支付;9日,購進職工食堂用面粉,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5000元,稅額450元??铐椧阎Ц?。15日,銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。20日,銷售自產(chǎn)文具,未開具發(fā)票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。25日,銷售人員張靜出差回來報銷高鐵票1000元,(1000元系張靜墊付)財務人員審核后款項已支付給張靜。31日,發(fā)現(xiàn)1日購進的零配件A全部發(fā)生非正常損失,經(jīng)領導批準一半由庫管員李明賠償,一半計入營業(yè)外支出。31日,結轉增值稅。要求:(1)計算6月應納增值稅稅額(2)對以上業(yè)務進行賬務處理
你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運費收回,我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費,實際過路費已跟人家充值,等過路費開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
A股份有限公司(以下簡稱A公司)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。假定不考慮其他相關稅費。A公司主要生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品。原材料按實際成本核算。在銷售時逐筆結轉銷售成本。2020年12月份,A公司相關經(jīng)濟業(yè)務和事項如下:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的實際成本為60萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100萬元,增值稅額為13萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已經(jīng)交給買方,買方用銀行存款支付增值稅13萬元,對貨款部分開具一張面值為100萬元、期限為4個月的不帶息商業(yè)承兌匯票。(2)生產(chǎn)產(chǎn)品領用原材料30萬元,生產(chǎn)車間管理領用原材料6萬元,企業(yè)管理部門領用原材料2萬元。(3)銷售原材料一批,該批原材料的實際成本為18萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元。原材料已經(jīng)發(fā)出,貨款和增值稅已經(jīng)收到并存入銀行。(4)分配并發(fā)放本月工資20萬元,其中:生產(chǎn)工人工資10萬元,車間管理人員工資4萬元,企業(yè)管理人員工資4萬元,在建工程人員工資2萬元。(5)計提壞賬準備1.3萬元。(6)計提固定資產(chǎn)折舊10萬元,其中:計入制造費用7萬元,計入管理費用3
老師好,有個問題需要咨詢一下,我們的應收款1萬元,已經(jīng)開了發(fā)票的,然后客戶沒直接對公付給我們公司,是通過農(nóng)民工工資發(fā)給一個員工(該員工沒有在這個公司名下申報個稅,也沒簽合同),員工又轉回給老板,這筆款,怎么做賬呀 才是正確的 ?
種植家庭農(nóng)場,銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報的時候成本和利潤怎么申報,才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務局進行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費人工費等,后面公戶還款給員工,外賬應該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計入什么科目?
稅務登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當中費用報銷單和付款申請書等單據(jù),填寫人申請后找領導審批簽字,一般是誰找領導審批簽字呢?是出納還是報銷人員或者是申請人員?
支付財務軟件年費,為什么要用預付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個會計掛應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請問我們公司長期掛賬其他應收款和其他應付款,請問寫個報告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報告申請壞賬,謝謝!
請問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個稅?
老板直接拿走了5000,需要老板出具什么條子嗎? 原來的報銷單怎么做呢?
1萬已經(jīng)報銷了,但是聚餐的時候沒有用完,又退回了5000,開了5000的票。 多余的5000被老板拿走了
你好同學, 一、誰去充值,應有借條。 二、回來報銷,收到5000,另外5000由老板打收據(jù)。 如果一直是他在辦理。他還欠公司5000元