你好同學(xué) 充值時 借:預(yù)付賬款? 10000? ?貸:銀行存款 10000 取得正式發(fā)票后 借:管理費用? 5000? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費? 5000 同時 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費? 5000? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款5000 ? ? ?貸:預(yù)付賬款10000

1、去年購買汽車的進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證,今年準(zhǔn)備進(jìn)項轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發(fā)票是41萬元員工開成了8萬元二手車發(fā)票, 那公司就無償?shù)慕o員工,不過之前汽車價值85萬元現(xiàn)在需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出然后公司補交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么樣賬務(wù)處理了
.某公司為增值稅一般納稅人,從事文具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:1日,購進(jìn)生產(chǎn)用零配件A,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,稅額1.3萬元,款項已支付;2日,銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額100萬元,款項已收到。3日,購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明價款12萬元,稅額1.56萬元,款項已支付;8日,購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5萬元,稅額0.65萬元,款項已支付;9日,購進(jìn)職工食堂用面粉,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5000元,稅額450元??铐椧阎Ц?。15日,銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。20日,銷售自產(chǎn)文具,未開具發(fā)票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。25日,銷售人員張靜出差回來報銷高鐵票1000元,(1000元系張靜墊付)財務(wù)人員審核后款項已支付給張靜。31日,發(fā)現(xiàn)1日購進(jìn)的零配件A全部發(fā)生非正常損失,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一半由庫管員李明賠償,一半計入營業(yè)外支出。31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。要求:(1)計算6月應(yīng)納增值稅稅額(2)對以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
你好,老師,我公司主要經(jīng)營貨物運輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應(yīng)付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運費收回,我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費,實際過路費已跟人家充值,等過路費開好,發(fā)票我們已經(jīng)收到,現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費已充值,發(fā)票我們收到了,現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
A股份有限公司(以下簡稱A公司)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。假定不考慮其他相關(guān)稅費。A公司主要生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品。原材料按實際成本核算。在銷售時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2020年12月份,A公司相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項如下:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的實際成本為60萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100萬元,增值稅額為13萬元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已經(jīng)交給買方,買方用銀行存款支付增值稅13萬元,對貨款部分開具一張面值為100萬元、期限為4個月的不帶息商業(yè)承兌匯票。(2)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料30萬元,生產(chǎn)車間管理領(lǐng)用原材料6萬元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用原材料2萬元。(3)銷售原材料一批,該批原材料的實際成本為18萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元。原材料已經(jīng)發(fā)出,貨款和增值稅已經(jīng)收到并存入銀行。(4)分配并發(fā)放本月工資20萬元,其中:生產(chǎn)工人工資10萬元,車間管理人員工資4萬元,企業(yè)管理人員工資4萬元,在建工程人員工資2萬元。(5)計提壞賬準(zhǔn)備1.3萬元。(6)計提固定資產(chǎn)折舊10萬元,其中:計入制造費用7萬元,計入管理費用3
老師好,有個問題需要咨詢一下,我們的應(yīng)收款1萬元,已經(jīng)開了發(fā)票的,然后客戶沒直接對公付給我們公司,是通過農(nóng)民工工資發(fā)給一個員工(該員工沒有在這個公司名下申報個稅,也沒簽合同),員工又轉(zhuǎn)回給老板,這筆款,怎么做賬呀 才是正確的 ?
老師上個月還正常報社保,這個月老板說醫(yī)保局有個文件批不下來,10月份交不上社保,老師有風(fēng)險嗎?
什么情況下轉(zhuǎn)贈股本免企業(yè)所得稅,什么情況下交所得稅
老師,我公司公帳上的錢,以什么方式轉(zhuǎn)到自己的私人卡能夠避免股東分紅?有什么方法?
公司租車法人員工車,簽了租賃協(xié)議法人員工車修車費用開專票可以抵扣嗎?
老師,老板人個的款轉(zhuǎn)入公戶的錢,當(dāng)時因為經(jīng)營需要轉(zhuǎn)入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉(zhuǎn)到個人戶。有時間要求嗎。有沒有什么風(fēng)險
您好老師,注銷公司的匯算清繳就是清稅申報那里嗎,然后是需要把賬上的科目清零之后再做這個是吧
核對征收的個體戶,額度一個月5萬,這個季度實際銷售收入40萬,要如何申報增值稅,個稅,所得稅
收不回來的賬,客戶不給,賬務(wù)如何處理?
老師!手冊核銷什么意思?
老師!什么是手冊核銷?
老板直接拿走了5000,需要老板出具什么條子嗎? 原來的報銷單怎么做呢?
1萬已經(jīng)報銷了,但是聚餐的時候沒有用完,又退回了5000,開了5000的票。 多余的5000被老板拿走了
你好同學(xué), 一、誰去充值,應(yīng)有借條。 二、回來報銷,收到5000,另外5000由老板打收據(jù)。 如果一直是他在辦理。他還欠公司5000元