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個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
你好,有一個個體工商戶他的每個季度核定征收稅務(wù)局定的是99萬元,到他的實際銷售額不到99萬增值稅申報表怎么填寫
一個個體工商戶,如果是核定征收,季度核了9萬,實際收入超過9萬了,增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢
個體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個這個季度有二十多萬 那我還需要自主申報增值稅嗎,還有經(jīng)營所得呢
個體核定征收,如果一個季度核定的是8萬,我們實際銷售一個季度是12萬,那我們享受小規(guī)模不超30萬免增值稅嗎?
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項稅 例如:贈送樣品10萬元作為市場推廣費,分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們在出口退稅系統(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項,稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報了,四季度補(bǔ)可以嗎
村集體經(jīng)濟(jì)組織的房屋租賃,一年20000元,只租一年一次性交清,稅率多少
老師好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎?
您好,這個情況季度實際收入40萬超過了核定額度15萬,所以必須按實際收入40萬來申報,增值稅方面因為超過30萬起征點,所以要交稅,計算為400000 * 1%=4000元,附加稅費大概按增值稅的百分之幾算,假設(shè)是240元;個人所得稅要按40萬乘以你的核定利潤率(假設(shè)是10%)得出利潤400000 * 10%=40000元,再用這個利潤額根據(jù)稅率表計算個稅,例如40000 * 10%-1500=2500元;個體戶不交企業(yè)所得稅,所以總的就是增值稅交約4000元,個稅交約2500元,申報時在增值稅表和個人所得稅經(jīng)營所得表里都填40萬的金額