技術(shù)轉(zhuǎn)讓不是完全不需要交企業(yè)所得稅,但有一定的稅收優(yōu)惠。
技術(shù)轉(zhuǎn)讓的稅收優(yōu)惠政策如下:
一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;
超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。

老師,是不是技術(shù)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓計算機著作權(quán)不征增值稅,免企業(yè)所得稅,那在主營業(yè)務(wù)收入列出技術(shù)轉(zhuǎn)讓二級科目嗎?預(yù)交時還匯算清繳時免呢?
老師 請教下 符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓所得在500萬元內(nèi)是不是免稅企業(yè)所得稅 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得增值稅是不是可以免稅
老師,專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的收入1000,其中與之相關(guān)的技術(shù)咨詢費300,這個300增值稅不交,但是屬于技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入需要交企業(yè)所得稅,是嗎
某高新技術(shù)企業(yè)2023年技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入為1800萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費為480萬元,該項技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要繳納企業(yè)所得稅( )萬元,老師好,以上題目可以寫一下計算過程和答 案嗎?謝謝
老師,你好,有沒有技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)文件或者,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)咨詢,可以免增值稅和企業(yè)所得稅的文件
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
題中有技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓2000萬,這個征稅的部分不計入廣宣費的基數(shù)嗎?
技術(shù)轉(zhuǎn)讓若為所有權(quán)轉(zhuǎn)讓,其收入不計入計算廣宣費和業(yè)務(wù)招待費稅前扣除限額的基數(shù)。