同學(xué)你好,他去代開(kāi)需要交增值稅,附加稅,不過(guò)現(xiàn)在季度30萬(wàn)內(nèi)免。
請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的日用雜貨的發(fā)票,需要單位代扣代繳,單位怎么交個(gè)稅?稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn) 我們單位給外單位個(gè)人的 勞務(wù)費(fèi)1000元。需要他們自己去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票 我再代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師好,單位雇人裝卸貨物,他去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)那都收他什么稅,單位這邊需要代扣代繳什么稅嗎?如果需要單位代扣代繳,個(gè)稅的哪里申報(bào)
老師好,我單位需要支出一筆律師費(fèi),那個(gè)律師用我單位稅號(hào)去稅務(wù)開(kāi)發(fā)票,我們單位給他代扣代繳個(gè)人所得稅,我想問(wèn)下律師費(fèi)6000元,給他打個(gè)人卡里可以么
老師您好,單位收到個(gè)人開(kāi)具的勞務(wù)的發(fā)票需要單位代扣代繳個(gè)人所得稅。作為單位可以去哪里查詢這類的發(fā)票呢?另外發(fā)票上怎么去判斷是否需要企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅呢?謝謝老師!
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
公司需要代扣代繳個(gè)稅,去個(gè)稅系統(tǒng)里按勞務(wù)所得申報(bào)個(gè)稅
需要人員采集是嗎
是的,需要采集的了
任職受雇從業(yè)類型選什么?
同學(xué)你好,這里選其他
老師,那勞務(wù)報(bào)酬是選連續(xù)還是不連續(xù)?
增值稅金額是7352.52元,稅是73.53,個(gè)稅應(yīng)該是多少,免稅收入填多少
偶發(fā)的就選非連續(xù)
按含稅金額申報(bào),無(wú)免稅收入
這個(gè)得交多少個(gè)稅啊
計(jì)算式是(7352.52+73.53)(1-20%)*20%.計(jì)算一下結(jié)果
得交這么多稅啊?老師,這個(gè)可以適用每月減5000嗎
這個(gè)等匯算清繳的時(shí)他自己合并綜合納稅的時(shí)候可以,現(xiàn)在不行
老師,是什么時(shí)候匯算清繳,全年減掉60000元后,稅率是多少?有稅率表嗎
比如2024年3月到6月做2023年匯算清繳,跟工資合并用這個(gè)稅率表
老師,這筆費(fèi)用是24年1月開(kāi)的發(fā)票,那是不是就得等25年3-6月份才能匯算清繳
是的,要等到2025年的了
那比如說(shuō),全年開(kāi)了7萬(wàn)的發(fā)票,交了1、12萬(wàn)的個(gè)稅,匯算的時(shí)候,7萬(wàn)-6萬(wàn)=1萬(wàn),沒(méi)超過(guò)3.6萬(wàn),個(gè)稅就是1萬(wàn)*0.03=300,多交的1萬(wàn)多,退回來(lái) 是這意思嗎?
是的,就是這個(gè)意思,如果他還有專項(xiàng)附加扣除,也是可以抵扣的
老師,那為啥,一開(kāi)始扣這么多,一共7萬(wàn)的收入,要提前預(yù)繳1萬(wàn)多
因?yàn)閯趧?wù)所得預(yù)扣就是這樣,等匯算清繳給了優(yōu)惠跟工資,稿酬等合并綜合申報(bào)就可以多退少補(bǔ)了