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Q

老師你好,工資計提是當月月底計提次月發(fā)時沖對嗎?具體分錄怎么做,麻煩老師分錄幫我寫一下,謝謝!

2024-02-05 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-05 09:55

借管理費用工資等 貸應付職工薪酬工資,這個是當月計提當月的, 然后次月支付。借應付職工薪酬工資, 貸銀行存款

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快賬用戶5351 追問 2024-02-05 10:00

計提是個稅要單獨列出來嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:00

計提的個稅在工資里面。

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:01

發(fā)放的時候,借應付職工薪酬、工資, 貸應交稅費、個稅、 銀行存款

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快賬用戶5351 追問 2024-02-05 10:02

打個比工資總額是66000,次月個稅是550這個應該怎么沖賬

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:05

借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資66000, 借應付職工薪酬工資66000 貸應交稅費,個稅550, 銀行存款

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快賬用戶5351 追問 2024-02-05 10:21

如果發(fā)工資時漏扣個稅了,是不是這樣沖賬:借應付職工薪酬工資66000 其他應收款550 貸應交稅費,個稅550, 銀行存款66000

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:22

你好,沒有扣的話借應交稅費個稅,貸銀行存款,下一個月發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬工資,貸應交稅費,個稅,銀行存款。

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快賬用戶5351 追問 2024-02-05 10:25

等于下個月發(fā)工資時在扣是吧。

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:27

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5351 追問 2024-02-05 10:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-05 10:37

不用客氣,工作愉快。

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借管理費用工資等 貸應付職工薪酬工資,這個是當月計提當月的, 然后次月支付。借應付職工薪酬工資, 貸銀行存款
2024-02-05
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-16
您好 不管什么時候發(fā)放 工資都應該計提的 計提的時候 借:勞務成本-人工費 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2020-09-04
? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-12-06
計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2024-05-12
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