借管理費用工資等 貸應付職工薪酬工資,這個是當月計提當月的, 然后次月支付。借應付職工薪酬工資, 貸銀行存款
老師你好!勞務公司,派遣工人工資我們有時當月計提,下月發(fā)放;有時當月的工資當月就發(fā)了,當月的工資當月發(fā),要計提嗎?兩種情況的分錄分別如何處理,請具體到分錄,謝謝!
老師好!我想咨詢一下當月增值稅需要計提嗎?次月繳納,是計提當月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄是怎么做的?謝謝!
老師你好,麻煩問一下月底計提工資和社保費如何做分錄?當月繳納社保費和發(fā)放工資如何做分錄呢?謝謝
當月社保當月繳納怎么做會計分錄,當月工資下月發(fā)需要怎么計提工資以及所得稅,麻煩老師舉個例子說明一下,謝謝
社保工資計提問題 如果計提和實際發(fā)放不一樣那是不是得紅沖了呢? 當月月底計提當月社保公積金還是下月計提上月呢 請問老師多計提和少計提的分錄麻煩寫一下吧 謝謝您,會好評的??
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
計提是個稅要單獨列出來嗎
計提的個稅在工資里面。
發(fā)放的時候,借應付職工薪酬、工資, 貸應交稅費、個稅、 銀行存款
打個比工資總額是66000,次月個稅是550這個應該怎么沖賬
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資66000, 借應付職工薪酬工資66000 貸應交稅費,個稅550, 銀行存款
如果發(fā)工資時漏扣個稅了,是不是這樣沖賬:借應付職工薪酬工資66000 其他應收款550 貸應交稅費,個稅550, 銀行存款66000
你好,沒有扣的話借應交稅費個稅,貸銀行存款,下一個月發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬工資,貸應交稅費,個稅,銀行存款。
等于下個月發(fā)工資時在扣是吧。
是的,對的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。