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老師你好!勞務(wù)公司,派遣工人工資我們有時(shí)當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放;有時(shí)當(dāng)月的工資當(dāng)月就發(fā)了,當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā),要計(jì)提嗎??jī)煞N情況的分錄分別如何處理,請(qǐng)具體到分錄,謝謝!

2020-09-04 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-04 09:53

您好 不管什么時(shí)候發(fā)放 工資都應(yīng)該計(jì)提的 計(jì)提的時(shí)候 借:勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)3659 追問(wèn) 2020-09-04 10:23

如果有收入對(duì)應(yīng),能否計(jì)提時(shí)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資?勞務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目(人工費(fèi)、勞保費(fèi)、福利費(fèi)) ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是否也要設(shè)置對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目時(shí),用幾欄的賬頁(yè)紙進(jìn)行計(jì)賬(手工賬),是三欄賬分頁(yè)計(jì)嗎?當(dāng)月有收入對(duì)應(yīng),購(gòu)買(mǎi)的安全帽等,能否直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞保費(fèi),貸:銀行存款(不通過(guò)勞務(wù)成本科目),謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-09-04 10:24

請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)成本的當(dāng)月就有收入發(fā)生么?發(fā)生的所有成本跟當(dāng)月的收入配比么

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快賬用戶(hù)3659 追問(wèn) 2020-09-04 10:43

老師,你好!我是按發(fā)票確認(rèn)收入的(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通知開(kāi)票金額),我們成本基本就是工資,工地發(fā)來(lái)工資表,我再計(jì)提發(fā)放工資。業(yè)務(wù)量不大,今年4-8月份除7月未開(kāi),其他都有開(kāi)票,至于發(fā)生的成本跟當(dāng)月的收入是否配比,我該怎么看?請(qǐng)老師指教,謝謝!第二季度開(kāi)票297000,發(fā)放工資249000,派遣員工二季度伙食費(fèi)32811

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齊紅老師 解答 2020-09-04 10:55

您目前發(fā)生的成本 是否都已經(jīng)確認(rèn)了收入?可以對(duì)應(yīng)收入合同跟成本支出

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快賬用戶(hù)3659 追問(wèn) 2020-09-04 14:37

老師你好,到目前發(fā)生的成本還有部分沒(méi)有確認(rèn)收入。像我單位這種情況,應(yīng)如何確定成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額?我剛接手建筑勞務(wù)企業(yè),還在學(xué)習(xí)中,請(qǐng)老師講的稍具體詳細(xì),謝謝!

老師你好,到目前發(fā)生的成本還有部分沒(méi)有確認(rèn)收入。像我單位這種情況,應(yīng)如何確定成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額?我剛接手建筑勞務(wù)企業(yè),還在學(xué)習(xí)中,請(qǐng)老師講的稍具體詳細(xì),謝謝!
老師你好,到目前發(fā)生的成本還有部分沒(méi)有確認(rèn)收入。像我單位這種情況,應(yīng)如何確定成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額?我剛接手建筑勞務(wù)企業(yè),還在學(xué)習(xí)中,請(qǐng)老師講的稍具體詳細(xì),謝謝!
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齊紅老師 解答 2020-09-04 14:45

那您對(duì)應(yīng)的成本是否已經(jīng)完全發(fā)生 這個(gè)要看收入跟成本對(duì)應(yīng)簽訂的合同 然后按照您截圖的上面分期確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶(hù)3659 追問(wèn) 2020-09-04 15:09

那您對(duì)應(yīng)的成本是否已經(jīng)完全發(fā)生 這個(gè)要看收入跟成本對(duì)應(yīng)簽訂的合同?老師,我沒(méi)看明白。我這里什么合同都沒(méi)有,開(kāi)票金額、工資表都是領(lǐng)導(dǎo)確定的。看收入跟成本對(duì)應(yīng)的合同,是算出百分比嗎?我沒(méi)辦法按百分比來(lái)算金額,還有其他辦法確定成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額?(不按百分比確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)金額)謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-09-04 15:33

比如您合同簽訂收入100萬(wàn) 成本預(yù)計(jì)90萬(wàn) 現(xiàn)在工程結(jié)束了 發(fā)票開(kāi)了80萬(wàn) 成本是90萬(wàn)都發(fā)生入賬了嗎

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快賬用戶(hù)3659 追問(wèn) 2020-09-04 16:10

老師你好,我們是新單位,剛建賬。成本是90萬(wàn)都發(fā)生入賬?是否有兩種情況:一種是平時(shí)發(fā)生的成本,計(jì)提入勞務(wù)成本,按百分比確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。第二種是按實(shí)際發(fā)生的成本直接計(jì)提入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就出現(xiàn)上方您所講的情況,收入和成本不配比的情況。為了避免上方出現(xiàn)的情況,我將設(shè)置勞務(wù)成本科目,確認(rèn)收入時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是沒(méi)有合同我算不出完工百分比,怎么確認(rèn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)金額?成本和收入有沒(méi)有常規(guī)比例,好參照著結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-09-04 17:12

比如成本總的90萬(wàn) 您收入按百分比確認(rèn)了80%那成本對(duì)應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)90*80%

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快賬用戶(hù)3659 追問(wèn) 2020-09-04 17:42

勞務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目(人工費(fèi)、勞保費(fèi)、福利費(fèi)) ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是否也要設(shè)置對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目時(shí),用幾欄的賬頁(yè)紙進(jìn)行計(jì)賬(手工賬),是三欄賬分頁(yè)計(jì)嗎?派遣工人二季度的伙食費(fèi)在6月份要做2筆分錄嗎?(先計(jì)提再支付)謝謝!

勞務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目(人工費(fèi)、勞保費(fèi)、福利費(fèi)) ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是否也要設(shè)置對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有多個(gè)二級(jí)科目時(shí),用幾欄的賬頁(yè)紙進(jìn)行計(jì)賬(手工賬),是三欄賬分頁(yè)計(jì)嗎?派遣工人二季度的伙食費(fèi)在6月份要做2筆分錄嗎?(先計(jì)提再支付)謝謝!
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齊紅老師 解答 2020-09-04 17:46

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不要設(shè)置對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目

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齊紅老師 解答 2020-09-04 17:46

有多項(xiàng)明細(xì)科目的時(shí)候用多欄賬登記

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齊紅老師 解答 2020-09-04 17:46

派遣工人二季度的伙食費(fèi)在6月份要做2筆分錄 先計(jì)提再支付

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快賬用戶(hù)3659 追問(wèn) 2020-09-05 09:47

老師你好!建筑公司,一個(gè)私人掛靠我公司,8月份代掛靠方開(kāi)票70萬(wàn)(9%稅率),提供材料票50萬(wàn)(13%稅率),還需對(duì)方提供多少人工票比較合理?50萬(wàn)材料票已占收入的71.5%,需要讓對(duì)方提供多少的勞務(wù)票合適?謝謝!

老師你好!建筑公司,一個(gè)私人掛靠我公司,8月份代掛靠方開(kāi)票70萬(wàn)(9%稅率),提供材料票50萬(wàn)(13%稅率),還需對(duì)方提供多少人工票比較合理?50萬(wàn)材料票已占收入的71.5%,需要讓對(duì)方提供多少的勞務(wù)票合適?謝謝!
老師你好!建筑公司,一個(gè)私人掛靠我公司,8月份代掛靠方開(kāi)票70萬(wàn)(9%稅率),提供材料票50萬(wàn)(13%稅率),還需對(duì)方提供多少人工票比較合理?50萬(wàn)材料票已占收入的71.5%,需要讓對(duì)方提供多少的勞務(wù)票合適?謝謝!
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您好 不管什么時(shí)候發(fā)放 工資都應(yīng)該計(jì)提的 計(jì)提的時(shí)候 借:勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2020-09-04
你好,工資在當(dāng)月就要計(jì)提的。
2022-11-28
你好1;? 沒(méi)有計(jì)提的話(huà);? ? 先? 做法的工資分錄 。然后再去做 計(jì)提分錄 : 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? ;銀行存款? ?
2023-02-08
你好!就是正常發(fā)放分錄,只寫(xiě)這兩個(gè)人的
2024-03-25
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資?? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提公司承擔(dān)部分社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-09-05
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