同學(xué),你好 嗯嗯,是的
企業(yè)新建廠房,收到建筑公司開具的工程款發(fā)票,會(huì)計(jì)科目,借,在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,這樣對嗎
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
老師你好,我們廠砌廠房勘察費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 1300貸:應(yīng)付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費(fèi)20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 2600貸 :應(yīng)付賬款-某某22600元請問老師這個(gè)分錄對么?麻煩老師指導(dǎo)一下?還有什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費(fèi) 20000 老師分錄做的對么?
老師,建造房子,關(guān)于他的檢測費(fèi)是計(jì)入在建工程對嗎 借 在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
籌建期改造舊廠房收到工程款150萬專票借:在建工程136.5萬待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13.5萬貸:預(yù)付賬款150萬,申請208萬實(shí)際支付108萬,借:應(yīng)付賬款208 貸銀行存款108應(yīng)付賬款100,這樣做賬對嗎?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請問老師一個(gè)員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識(shí),哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該填在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)那行嗎?應(yīng)該體現(xiàn)為負(fù)數(shù)嗎吧
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不填的
我們用的財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表那應(yīng)交稅費(fèi)那就體現(xiàn)為負(fù)數(shù)了,那個(gè)待認(rèn)證發(fā)票那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就填在那兒了,那如果不填的話,就不平衡了吧
同學(xué),你好 這樣的話,那你需要填寫了
就是說也可以填寫在應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)科目里面是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
還是填寫在別的科目里面呢,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué),你好 一般來說,企業(yè)發(fā)生的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)填報(bào)到“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目。
因?yàn)椴惶@些 又是自動(dòng)結(jié)賬,所以也沒有太在意就放在了應(yīng)交稅費(fèi)以負(fù)數(shù)填列,這樣會(huì)引起問題嗎
同學(xué),你好 一般不會(huì)的
那比如說稅務(wù)局問起來的話,就解釋一下就行了唄。那以后報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,把以前填在應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)數(shù)直接填在其他流動(dòng)資產(chǎn)那就可以了嗎?不需要做什么憑證吧
同學(xué),你好 是可以的 不需要的
好的,非常感謝您
不客氣,祝工作順利