同學(xué)你好,屬于進(jìn)項(xiàng)稅額的1月份哈。
老師,一般人如果想交點(diǎn)稅,7月只有一張進(jìn)項(xiàng)票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個(gè)月或者以后想抵扣的時(shí)候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個(gè)月份了是吧?
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們是11月份申請(qǐng)的一般納稅人,11月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有點(diǎn)擊抵扣勾選,也沒(méi)有點(diǎn)擊發(fā)票不抵扣勾選,那這個(gè)月還可以點(diǎn)擊勾選嗎?
老師,您好,想問(wèn)一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說(shuō)10月份開(kāi)的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷(xiāo)項(xiàng)了對(duì)吧,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒(méi)關(guān),主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)吧
老師你好,做賬的時(shí)候發(fā)票在當(dāng)月入賬了,但是增值稅稅金沒(méi)勾選抵扣,放在下個(gè)月勾選抵扣。當(dāng)月做分錄我是應(yīng)該做在待抵扣里,還是待認(rèn)證里?
這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)為什么制造成本,而不是制造費(fèi)用呢?有成本這個(gè)科目嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模稅收優(yōu)惠政策3%減按1%征收,適用5%征收率的行業(yè)還按照5%征收嗎?
老師,在建工程于2022年達(dá)到預(yù)定適用狀態(tài),賬上確認(rèn)了國(guó)定資產(chǎn),但是根據(jù)結(jié)算價(jià)有2萬(wàn)多的尾款是今年的7月支付的,這2萬(wàn)多我改怎么錄帳,可以直接接固定資產(chǎn)嗎
壞賬可以稅前扣除,需要什么附件不
你好,我想問(wèn)下(公戶(hù)轉(zhuǎn)法人20000元備注往來(lái)款,半年后拿回一張客戶(hù)的個(gè)人票商品10000元,另一個(gè)客戶(hù)商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對(duì)B公司投資40萬(wàn)元入股26%,請(qǐng)問(wèn)如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬(wàn)投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計(jì)入“其他收益”的嗎?
老師,這個(gè)2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時(shí),按照其公允價(jià)值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價(jià)值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎?
但是開(kāi)票日期在2023年11月份已做了待抵扣分錄了
應(yīng)該是已經(jīng)做了應(yīng)交稅費(fèi)-非增值稅科目
還有非增值稅科目
一月份需要從這個(gè)科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額。11月份可以復(fù)印發(fā)票作為附件
直接把那個(gè)11月份做的分錄刪掉,做到1月份可以嗎
不用特意刪除跨年憑證的哈。這樣賬面會(huì)不好看。出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
我剛看了,不能刪除11月份的那筆分錄,因?yàn)閯h掉了銀行對(duì)不上
是的。其實(shí)只是相應(yīng)科目在當(dāng)月調(diào)整進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額即可。