你好,銀行賬戶也注銷(xiāo)了么? 公司銀行賬戶注銷(xiāo),可以回到法人或者股東等私人卡里

老師請(qǐng)問(wèn)下零申報(bào)公司要注銷(xiāo),然后有個(gè)四萬(wàn)的借款沒(méi)收回,可以注銷(xiāo)嗎,或者做現(xiàn)金還款再注銷(xiāo)?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人超過(guò)500萬(wàn) 不想轉(zhuǎn)一般納稅人 可以注銷(xiāo)嗎 但是現(xiàn)在還有些項(xiàng)目的款項(xiàng)還沒(méi)有回來(lái) 能注銷(xiāo)嗎 注銷(xiāo)了 回款怎么搞呢
老師,就是原公司注銷(xiāo),還有錢(qián)沒(méi)收回來(lái)沒(méi)開(kāi)票,新注冊(cè)公司怎么做,可以收回貨款!
老師:A公司欠我們公司200萬(wàn)的欠款,現(xiàn)在A公司要注銷(xiāo)了,這次欠款也收不回來(lái)了,我這邊一直掛賬其他應(yīng)收款~A公司,沒(méi)有問(wèn)題吧?
老師公司注銷(xiāo)了,還有欠款沒(méi)回,這次可以回款,能回到注銷(xiāo)的法人卡里嗎
老師,汽油開(kāi)專(zhuān)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買(mǎi)的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣(mài)了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷(xiāo)售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶,會(huì)影響我賣(mài)給其他客戶的免稅身份嗎?


主要看對(duì)方公司要求
注銷(xiāo)了 要是對(duì)方不要求也可以是嗎
你好,對(duì)方不要求都可以的,法人或者股東的都可以
好的 還有就是23年四季度企業(yè)所稅稅在2312月沒(méi)計(jì)提,可以直接在24年一月份計(jì)提嗎
你好,金額不大,可以直接在24年1月補(bǔ)提,金額大,需要做以前年度損益調(diào)整
有七萬(wàn)多
我需要怎么做分錄?
你好,調(diào)整所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 借:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 調(diào)整盈余公積 借:盈余公積-法定盈余公積? 負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 負(fù)數(shù)
好的 謝謝老師
不客氣,祝工作順利