可以在開(kāi)票當(dāng)月確認(rèn)收入交增值稅的
18年有個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)未開(kāi)票收入,現(xiàn)在結(jié)算比18年確認(rèn)的未開(kāi)票少了10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅和所得稅怎么處理,在開(kāi)票當(dāng)月紅沖18年確認(rèn)收入那筆,重新按已開(kāi)票缺認(rèn)可以么?
出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開(kāi)票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開(kāi)具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒(méi)下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒(méi)法進(jìn)行退稅申報(bào)和開(kāi)具出口發(fā)票
2023年10月收到一筆2024年第一季的房租,已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票了,23年會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入,在所得稅匯算清繳的時(shí)候這筆收入需要調(diào)增嗎
小微企業(yè),有一筆收入未確認(rèn)在23年,現(xiàn)在是需要以未開(kāi)票收入確認(rèn)在23年,發(fā)票未開(kāi),也未收到款,能在24年開(kāi)票當(dāng)月再繳納增值稅嗎?
采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備,23年12月開(kāi)了發(fā)票,客戶以認(rèn)證,我們確認(rèn)完收入了,現(xiàn)在需要沖紅發(fā)票重開(kāi)。收入能否做回23年 還是沖紅后只能把收入放在24年
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
但是記賬的說(shuō)現(xiàn)在稅表不一致很容易被查,也會(huì)產(chǎn)生滯納金?
當(dāng)時(shí)做了未開(kāi)票收入?那么當(dāng)時(shí)就得申報(bào)增值稅
23年沒(méi)做,是需要補(bǔ)進(jìn)去的,因?yàn)槭杖虢痤~不確定就沒(méi)確認(rèn)收入,增值稅滯納金會(huì)對(duì)企業(yè)信用產(chǎn)生影響嗎?增值稅總額不超過(guò)1萬(wàn)塊。
該筆收入的增值稅總額不超過(guò)1萬(wàn)塊
那么直接在24年開(kāi)票交稅就是
那收入呢?能做到23年嗎?24年做收入肯定沒(méi)問(wèn)題,我問(wèn)的是做到23年,以未開(kāi)票收入確認(rèn)在23年,是否能在24年開(kāi)票交稅?
你要做到23年,就得補(bǔ)交23年的增值稅