你好,自己公司正常計(jì)提就可以的,再走其他應(yīng)付款,再做付款分錄

境外支付代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅的怎么區(qū)分含稅與不含稅的?如:稅費(fèi)由境內(nèi)公司承擔(dān)實(shí)付金額是按照含稅還是不含稅金額來(lái)申報(bào)納稅
老師你好。請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是關(guān)于非貿(mào)付匯,境內(nèi)企業(yè)向香港公司支付咨詢服務(wù)費(fèi),是屬于指定扣繳嗎,需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅?因?yàn)槲也榱艘幌?,說(shuō)如果沒(méi)有人員在華工作的話就不需要扣企稅
非貿(mào)代扣代繳申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅如果都是自己公司承擔(dān),怎么入會(huì)計(jì)科目?
現(xiàn)在資源回收企業(yè)反向開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn),公司反向開(kāi)票,代扣代繳的增值稅以及附加稅和個(gè)稅都是由公司承擔(dān)的,所以賬上一直會(huì)有其他應(yīng)收款掛著,應(yīng)該怎么平賬?因?yàn)閭€(gè)人他不愿意承擔(dān)稅款的
代扣代繳的個(gè)人所得稅(勞務(wù)報(bào)酬所得)如果是公司自己承擔(dān)的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳的時(shí)候需要轉(zhuǎn)出么?
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開(kāi)折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營(yíng)的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請(qǐng)問(wèn)在建的過(guò)程“安全文明施工措施費(fèi)”是否要?dú)w集?


怎么計(jì)提,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金?
借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)。借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款。借,其他應(yīng)付款。貸,銀行存款
這個(gè)是代扣代繳的所得稅,不是我們自己公司的,是幫國(guó)外的公司代扣代繳的?
你好,如果是給別人代付的,就借,其他應(yīng)收款。貸,銀行存款
代扣代繳就是代付的,但是我們不會(huì)跟人家收,我們幫他們承擔(dān)
借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)。借,應(yīng)交稅費(fèi) 貸,其他應(yīng)付款。借,其他應(yīng)付款。貸,銀行存款
那這個(gè)更貼切的,你好
加油,等你的好評(píng)哦