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2023年暫估的成本 借主營(yíng)業(yè)主成本貸應(yīng)付賬款 當(dāng)年已經(jīng)開具發(fā)票,但是員工沒拿來報(bào)銷,現(xiàn)在2024年拿來23年發(fā)票,分錄怎么寫?

2024-02-03 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-03 16:32

你好,同學(xué) 沖回暫估,按照發(fā)票沖入入賬

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快賬用戶5557 追問 2024-02-03 16:32

求分錄求分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-03 16:33

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估---負(fù)數(shù) 按照發(fā)票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶5557 追問 2024-02-03 16:34

我是不是還要記下來,比如去年暫估了10萬發(fā)票,到現(xiàn)在才來了兩萬,我是不是要納稅調(diào)增2萬,我要自己記下來,看2023年12月底的賬應(yīng)該看不出來

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齊紅老師 解答 2024-02-03 16:34

是的,最好是有登記比較好的

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快賬用戶5557 追問 2024-02-03 16:44

跨年了不需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目去替代主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?

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齊紅老師 解答 2024-02-03 16:48

不用的,因?yàn)閷?shí)際一正一負(fù),差額沒什么影響

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相關(guān)問題討論
您好,沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行了。
2024-02-04
同學(xué)你好 金額差距是否大 按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要調(diào)整12月賬 利潤(rùn)類科目以 以前年度損益調(diào)整替代 如果金額很小 計(jì)入當(dāng)期科目即可
2024-02-04
你好 這個(gè)你直接放到2023年的憑證后面的
2024-02-03
你好,同學(xué) 沖回暫估,按照發(fā)票沖入入賬
2024-02-03
你好同學(xué)!來票后,沖原來的分錄(負(fù)數(shù)),再寫一個(gè)正數(shù)分錄(貸應(yīng)付賬款)
2024-01-11
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