需要調(diào)整利潤分配才行的
調(diào)整以前年度多計提的固定資產(chǎn)金額是872,能不能借管理費用貸累計折舊,不走以前年度損益調(diào)整科目?
請問郭老師,去年的損益類科目和金額沒有分類好,做錯了,今年可以直接紅沖更正,不走以前年度損益調(diào)整可以嗎?去年的是虧損
固定資產(chǎn)去年少計提折舊一千七百多,我可以不通過以前年度損益科目直接今年補計提,算在今年嗎?
你好老師,去年多計提了折舊,今天還在計提,是今年加去年多計提的總數(shù)都走以前年度凈損益調(diào)整,還是今年的在本年重回,去年的走以前年度損益調(diào)整。謝謝
沖銷以前年度多計提折舊,借:損益類科目-管理費用-累計折舊紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 還是 借:資產(chǎn)類的科目-累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整?
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務(wù)費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關(guān)費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
老師我支了2000的差旅費,剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
實行的會計準(zhǔn)則,如果用以前年度調(diào)整損益還得調(diào)報表很麻煩
需要做調(diào)整的,修改上年的年報
23年的以前年度調(diào)整損益還在報表上有余額,還要調(diào)整22年的嗎
需要吧那個科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配