借應付職工薪酬、工資, 貸其他應收款、個人負擔的社保
#提問,老師我們公司有個員工在工資表上是做工資的,社保是在發(fā)放工資時扣,但實際他的社保是要自己承擔的,因為他是在這有分包的項目,現(xiàn)在項目款到賬了他的社保怎么處理?是從這個款里邊扣了還是他完了單獨轉(zhuǎn)給個人?
老師,工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個人工資里面扣個稅跟個人社保。但是交到2021年4月再就一直沒有交過。我也是2021年4月份來到公司。之前人做的工資表,我一直按照那個就做。因為之前的嗎?所以他工資表里面做的單位社保跟個人社保肯定有點差異。所以我單位社保就沒有計提,也不知道有沒有個稅,所以我做賬時把個稅跟個人社保也沒有寫出來。只是銀行發(fā)多少,我就計提多少。這個是工資表。該怎樣正確的去做?
你好,老師,3月計提工資,應發(fā)工資27300,個人社保1409.16,實發(fā)金額25890.84,其中有個人為了交社保,過賬(工資含在應發(fā)工資里),做5000工資,個人社保扣352.29,我們發(fā)放工資5000-352.29=4647.71給她,然后她現(xiàn)金退回我們個人賬戶4647.71+352.29(個人社保)+849.04(企業(yè)部分),總共是5849.04,這個的內(nèi)賬我要怎么做分錄呢?
2024年1月份我做了5個人工資表,我的工資是從單位銀行賬戶發(fā)放,其他4人在有可能老總按排在被掛靠方項目中去發(fā),這5個人是從公司里買社保的,個人承擔社保部分又要扣除下來,這賬怎么做?1月份做賬要不要計提這不確定在哪發(fā)放工資的人?
在在4月份申報時補增了5個人的社保,增加社保年月從3月補買,4月18日繳納的社保費用有這5人的社保費費,然后在4月16日又去社保局解除這5人的社保,解除5人社保是從4月份,也就是說公司只給這5人買了3月份的一個月社保,這5個人只是給他們買社保,不發(fā)工資個人社保部分是由公司承擔:問:4月份社保繳費扣除是在4月份,增加年月在3月份,第一個問題是:這5個人要不要計提他們的工資,工資以什么來報個稅?問題2,我3月份沒有計提這個人的工資,也沒有計提這5人的社保,季報已報送。這種情況怎么處理合適?
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會計,內(nèi)部賬中,我能把購進的原材料按價稅合計入原材料成本,銷售的貨物按價稅合計入主營業(yè)務收入,當月交的增值稅入費用嗎?這對核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標準分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標準分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。
請問老師,去年暫估的商品,匯算清繳之前開進發(fā)票了,但是金額有差異,導致去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,但是數(shù)額不大,匯算時也沒注意,這張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,匯算也沒調(diào)增,現(xiàn)在怎么處理呢
老師現(xiàn)在購買設備,收到的電子專票還要認證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購進的原材料,價稅合計直接入原材料成本,銷售的貨物全部價稅合計入主營業(yè)務收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費用,可以嗎?
老師,一個法人名下的兩個公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對方開發(fā)票,對方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計入什么科目呢。