他能給你開一個(gè)服務(wù)類的發(fā)票嗎?
老師你好,我想問一下。我們付給B公司專利費(fèi)用1萬元,對方已給我們開具發(fā)票1萬元。目前這個(gè)專利結(jié)案,結(jié)算的時(shí)候有2000元可以退款給我們。請問對方如果把2000元退款給我們,對方之前開的1萬元發(fā)票怎么辦?重新開嗎?
老師你好,2023.4月付了100萬的保證金,當(dāng)時(shí)分錄借:其他應(yīng)收款100萬,貸:銀行存款100萬,但6月份老板又談好371500元的貨款從100萬元里面扣除,剩余的628500退還給我們,這種情況要怎么做發(fā)錄呢?小規(guī)模納稅人,對方可開票,但票沒到以后才開
廠家給你們公司發(fā)貨100萬元,你們付款100萬元,后來你們退貨,廠家給你們開負(fù)數(shù)發(fā)票是100萬元,但是不想給你們退款,你們付的這100萬元以后只能折算成80萬元貨款,對方最后給我們開發(fā)票也是開80萬的正數(shù)發(fā)票。 那還有20萬的缺口用什么科目來補(bǔ)呢?
廠家給我們公司發(fā)貨100萬元,我們付款100萬元,后來我們退貨,廠家給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票是100萬元,但是不想給你們退款,我們付的這100萬元以后只能折算成80萬元貨款,最后進(jìn)貨供應(yīng)商也是開80萬的正數(shù)發(fā)票給我們。 那還有20萬的缺口用什么科目來補(bǔ)呢?
請問老師,我們采購了一批貨100噸,一萬元一噸,運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現(xiàn)在少了1噸,對方要賠付我們1萬元,請問這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實(shí)際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會自動申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
不能,因?yàn)檎f是退貨按8折退。
那他們的數(shù)量怎么寫?發(fā)票的數(shù)量?
按我們后面實(shí)際訂貨的數(shù)量。
沒有發(fā)票的這一部分也是按照庫存商品來做,但是不允許抵扣所得稅。