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上個月給客戶,跨月紅沖了一張發(fā)票,然后又開了一張正確發(fā)票,那紅沖的一筆也是要算進(jìn)上個月收入里面報稅是吧

2024-02-01 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-01 14:23

當(dāng)月直接紅沖就不用賬務(wù)處理。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 14:23

不對,我看錯了。上個月是正常進(jìn)行確認(rèn)收入處理的。

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快賬用戶7386 追問 2024-02-01 14:47

意思是當(dāng)月開的跨月紅沖發(fā)票,是沖減當(dāng)月收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-01 14:50

好對的,開紅字發(fā)票時,紅沖當(dāng)月的收入。

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當(dāng)月直接紅沖就不用賬務(wù)處理。
2024-02-01
同學(xué)你好,需要都寄給客戶;
2022-03-15
同學(xué)你好 紅沖也是需要給客戶的;
2021-12-22
你好,你的處理是可以的
2025-08-05
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍(lán)字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍(lán)字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負(fù)數(shù)話,這個直接0申報,之前有學(xué)員反饋問過稅局負(fù)數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
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