對的,是的,需要這么做的。
10月開了紅字發(fā)票信息表,11月正常申報,11月下旬去稅務(wù)局作廢了紅字發(fā)票信息表,并于當(dāng)月11月重新開了一張,現(xiàn)在報稅還顯示讓我在次申報紅字發(fā)信息表。
12月做11月賬的時候,發(fā)現(xiàn)11月有發(fā)票需要紅沖,那申報的時候,是對這張需要紅沖的發(fā)票要進(jìn)行一個申報繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳
10月因為開票稅率開錯,剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報稅的時候,發(fā)現(xiàn)自動生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
對方6月開了張電子發(fā)票過來,11月份又紅沖,重新開了一張正確金額。那么我方應(yīng)如何入賬才是正確的呢?
11月開了張發(fā)票,12月紅沖了又開了一張正確的, 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報11月的稅的時候11月開的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎(11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖)?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
好的謝謝。 哪12月報稅怎么處理? 12月紅沖的11月那張負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎? 負(fù)數(shù)發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄
紅沖在做正確的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
哪12月也不用管了嗎? 無需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 只有紅沖了不開正確的發(fā)票,申報增值稅才需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,你單位開出去的還是收到的?
是我們開出去的,對方未認(rèn)證,次月我們紅沖了又開出去了一張正確的
你不涉及到進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
什么時候涉及到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 是我們收到的發(fā)票對方紅沖了,我們才進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
藍(lán)I發(fā)票認(rèn)證了 開紅字信息表的需要