你好; 你們開的 發(fā)票都是專票還是普票的???
紅字發(fā)票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯誤,在系統(tǒng)中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯的,11月才發(fā)現(xiàn),因為跨月,只能將進(jìn)項稅額在報10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?
10月因為開票稅率開錯,剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報稅的時候,發(fā)現(xiàn)自動生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
老師,我當(dāng)月(五月)在稅務(wù)數(shù)字賬戶里看到供應(yīng)商開了兩張紅字電票,但我當(dāng)月(5月)進(jìn)項里沒有看到對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我問供應(yīng)商要了兩張藍(lán)字的電票,也是當(dāng)月(5月)開的藍(lán)字發(fā)票,供應(yīng)商當(dāng)月又紅沖了,所以我現(xiàn)在只看到稅務(wù)提醒有2張紅字電票,是因為當(dāng)月開的紅沖了,所以我方進(jìn)項就看不到藍(lán)字發(fā)票了嗎
公司4月末開了一張藍(lán)字發(fā)票10萬元,5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報增值稅并繳款相關(guān)稅費,5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤要求開具該張紅字發(fā)票,公司核查后開具了相信紅字發(fā)票,同時也開出了正確的藍(lán)字發(fā)票,請問該紅字發(fā)票在申報5月增值稅時如何賬務(wù)處理?因為4月已正常報稅
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
專票呢,現(xiàn)在就是找不到這張票
系統(tǒng)里面也沒有,找不到,導(dǎo)致我們稅要多交
你好; 專票的話 應(yīng)該是要減去這個專票金額后的余額來報的; 你系統(tǒng)生成的稅額沒有出來的; 要找稅務(wù)局處理下? ;? 先別報 ;先找稅務(wù)局那邊查詢下這個發(fā)票情況 ; 你去開票系統(tǒng)里面看看這個發(fā)票上傳到系統(tǒng)沒有;??
我們公司有專票也有普票,但是這張是專票
你好 ; 去看發(fā)票 上傳沒有; 這個發(fā)票上傳到稅務(wù)系統(tǒng)沒有 ;? ?如果上傳了還是沒有數(shù)據(jù)的;要找稅務(wù)局給你處理 ;? ?