你好,可以加計(jì)抵減的。在附表可以看到具體沒有抵扣的數(shù)據(jù)。
老師,我在1月份填寫22年四季度的季報(bào)的時(shí)候12月的資產(chǎn)金額填錯(cuò)了,一季度的資金期初金額是對(duì)的按照12月份的期末資產(chǎn)余額填寫的,這次季報(bào)的時(shí)候一季度期初金額按照哪個(gè)金額填呢
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計(jì)抵減期末余額1萬;7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減?
2023年12月份加計(jì)抵減期末余額2024.1月份還能不能抵減? 2024.1月份報(bào)稅時(shí)候,這個(gè)期末余額在哪里填寫?沒有帶出來這個(gè)期末余額
23年12月末增值稅還有加計(jì)低減余額,然后報(bào)24年1月份增值稅,加計(jì)低減的余額沒有顯示,是因?yàn)檎叩狡冢豢梢杂昧税?,那賬務(wù)上,我就紅沖可以把
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會(huì)有記錄影響二次銷售么?
混凝土公司一般納稅人是簡易征收3%,受托加工物資可以開具13%加工費(fèi)發(fā)票嗎
山東省青島市租房個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除每個(gè)月扣除多少錢
去年的現(xiàn)金流量表能在電子稅務(wù)局上查到嗎
請(qǐng)問有沒有用友軟件學(xué)習(xí)系統(tǒng)
現(xiàn)在的就業(yè)情況怎么樣?好不好找事兒做,想找一個(gè)輕松一點(diǎn)的工作。
老師您好,關(guān)于外幣折算期末匯率調(diào)整的問題,其他債權(quán)投資,算這個(gè)匯兌差額的時(shí)候?yàn)槭裁词?000*(7.1-7),而不是用當(dāng)前的公允價(jià)值1200
電子稅務(wù)局能找出去年的現(xiàn)金流量表嗎,怎么操作
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),我如果每個(gè)季度都做固定資產(chǎn)一次性扣除,那匯算清繳時(shí),還需不需要做一次性扣除了?
小型微利企業(yè)新能源科技公司,現(xiàn)在國家對(duì)這類企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策是什么
看不到,只有本期的抵減金額,沒有之前的余額
你好? 沒有余額就是全抵了?
2023.12月份有期末余額的,沒有抵完,202024.1月沒有了,只有本期的
你是不是當(dāng)時(shí)沒有填寫?當(dāng)時(shí)要是本期應(yīng)該抵扣的沒填寫,后期就沒有余額。本期應(yīng)該抵扣的填寫上,然后實(shí)際抵扣的差額就是留抵的了。
比如你本月應(yīng)該抵扣100,你實(shí)際抵扣50,那你留底就是50元。
對(duì)的,肯定是有期末余額,這個(gè)我可以肯定,但2023.12月沒有出現(xiàn)留底,只是本期應(yīng)補(bǔ)退增值稅為0
期初沒有余額,那你就看一下你上期是不是把所有都應(yīng)該加計(jì)抵扣的填寫上了?只有是填寫上了沒有抵扣完的才會(huì)在期初余額里體現(xiàn)。
我給您發(fā)的是2023.12月份的,你看下有期末余額的,2024.1月報(bào)稅時(shí)候沒有期初余額
對(duì)的,那就是你系統(tǒng)的問題,你看手動(dòng)能錄入不?
手動(dòng)要是錄入不了,咱不能抵扣就聯(lián)系稅務(wù)局之后再處理。