對的,是的,是這么做的。
你好,想問一下,在財務軟件年中建賬,比如錄入期初余額是2月的期末余額,就是3月份的期初余額,里面的應交稅費未交增值稅是貸方為負數(shù),表示已經(jīng)繳費了,但是在做3月憑證時有交2月計提的未交增值稅,后面的未交增值稅都是平的,突然發(fā)現(xiàn),1月跟2月份已經(jīng)繳費了的未交增值稅一直累積著,這種情況下可以做什么分錄做平它那就
老師,我2021年現(xiàn)代服務適用加計抵減政策,當時2021年末進項稅有留抵,加計部分有余額!等2022,2023年不符合政策了,不適用現(xiàn)代服務加計10%抵減了,我這個月報稅有增值稅要交,但電子稅務局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分,是否可以用
老師,我司是服務行企業(yè),可以享受加計遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進項留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結清;申報7月份時,進項稅額轉出5.7萬,那么在7月份的納稅申報需要對應調(diào)減加計抵嗎
23年12月末增值稅還有加計低減余額,然后報24年1月份增值稅,加計低減的余額沒有顯示,是因為政策到期,不可以用了吧,那賬務上,我就紅沖可以把
2023年享受到增值稅進項稅額加計抵減5%,到2023年12月期末,增值稅申報表里表四內(nèi)余額2萬多,2024年2月份的增值稅申報表表四的余額沒有,咨詢了當?shù)囟悇站郑?他們說如果去年沒有消化報,今年就請0了,請問老師,這2萬多的余額之前是計提到營業(yè)外收入的,現(xiàn)在沖回,因為是跨年了,會計分錄怎么處理?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應確認的預計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄
第二問 填權 是與開盤價進行比較嗎 這個是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
老師 b 為什么錯 30日內(nèi)召開成立大會說的是什么人發(fā)起呢