從稅務(wù)制度上來說,國內(nèi)企業(yè)向境外公司開具發(fā)票是被允許的。稅率為零

境外企業(yè)向境內(nèi)子公司委派專家提供技術(shù)服務(wù),雙方簽訂合同,境內(nèi)企業(yè)根據(jù)所開的形式發(fā)票付款,這有沒有什么問題?境外需要代扣代繳稅嗎?
老師您好!請問一下,我公司現(xiàn)發(fā)生一筆業(yè)務(wù)(合同如下),對方需要我司開具6%的技術(shù)服務(wù)費,我公司經(jīng)營范圍如下,可以開具6%的技術(shù)服務(wù)費嗎?稅收分類編碼應(yīng)該怎么選?請指導(dǎo)一下,謝謝!
境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù),服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼:228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費 交易附言:生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費(自動化機器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個金額申報繳納增值稅,會涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
老師想問一下,這個境外公司提供服務(wù),收費是100萬,由境內(nèi)購買方代扣代繳6萬的稅金,這個好像在實際過程中沒有發(fā)生吧?如果是發(fā)生的話,是得怎么弄才能交上去?是因為有開票記錄嗎?,顯示的是境外公司,申報的時候會自動劃扣嗎?要是收費100萬,稅金6萬,照這么講的話,購買方實際支付給境外公司是94萬對不,謝謝
老師好: 請問下:境內(nèi)公司向境外公司提供技術(shù)服務(wù),這需不需要開票?如果要開的話是開0稅率還是6%的服務(wù)費發(fā)票?盼答, 謝謝!
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
謝謝,那只需繳納印花稅及企業(yè)所得稅兩種稅收了是嗎?
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是的