同學你好 這個沒有什么問題,可以,要代扣代繳的
境外企業(yè)向境內(nèi)子公司委派專家提供技術(shù)服務,雙方簽訂合同,境內(nèi)企業(yè)根據(jù)所開的形式發(fā)票付款,這有沒有什么問題?境外需要代扣代繳稅嗎?
某公司購進了境外一個專利技術(shù),成交價格100萬。但合同要求進口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔。到稅務局開具支付境外資金證明時,窗口需要代扣代繳預提所得稅等。在預繳所得稅時,有一個計算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務局工作人員,請對該公式做出解釋。 想問一下,到稅務局開具支付另外資金證明時,為什么需要代扣代繳預提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計算所有稅的所得額時不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個公式這么寫?請詳細解釋一下這個公式為什么這么設置?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務:(1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)提供產(chǎn)品設計服務以及相關(guān)培訓,取得產(chǎn)品設計服務收入30萬元,培訓收入10萬元,均為含增值稅收入;發(fā)生業(yè)務支出7.2萬元(2)為我國境內(nèi)丙企業(yè)提供信息系統(tǒng)增值服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為120萬元。(3)向我國境內(nèi)丁企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,同時取得技術(shù)咨詢收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù):另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設備一臺并取得后期維護的技術(shù)服務費,開具增值稅專用發(fā)票,分別注明設備金額50萬元,技術(shù)服務費20萬元。(4)購進電腦及辦公用品。取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額為100萬元;支付運費,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1萬元。已知:本月取得相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并按規(guī)定認證抵扣進項稅額;技術(shù)轉(zhuǎn)讓的價款與提供技術(shù)咨詢的價款在同一張發(fā)票上開具;該公司不適用增值稅加計抵減政策。要求:根據(jù)上述資料?;卮鹣铝袉栴}:(1)業(yè)務(1)(2)應計算銷項稅額()萬元。A.8.37B.8.49
2020年注冊在新加坡的甲公司在我國境內(nèi)出資成立乙公司,乙公司為增值稅一般納稅人。2022年乙公司的部分經(jīng)營事項如下:(1)3月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的特許權(quán)使用費1000萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業(yè)所得稅之后的余額支付給甲公司。(2)4月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的咨詢費200萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業(yè)所得稅之后的余額支付給甲公司,甲公司在我國境內(nèi)無機構(gòu)場所且未派遣人員來中國提供相關(guān)服務。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(1)計算事項(1)乙公司應代扣代繳的增值稅。(2)計算事項(2)乙公司應代扣代繳的增值稅。
2020年注冊在新加坡的甲公司在我國境內(nèi)出資成立乙公司,乙公司為增值稅一般納稅人。2022年乙公司的部分經(jīng)營事項如下:(1)3月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的特許權(quán)使用費1000萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業(yè)所得稅之后的余額支付給甲公司。(2)4月1日,依合同乙公司應向甲公司支付含增值稅的咨詢費200萬元,乙公司將扣繳增值稅和企業(yè)所得稅之后的余額支付給甲公司,甲公司在我國境內(nèi)無機構(gòu)場所且未派遣人員來中國提供相關(guān)服務。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(shù)。(1)計算事項(1)乙公司應代扣代繳的增值稅。2)計算事項(2)乙公司應代扣代繳的增值稅。
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
增值稅和企業(yè)所得稅都要代扣代繳嗎?
代扣代繳10%的所得稅就行了