你好一分錢不交的話68037.1/13%
一般納稅人開出13個(gè)點(diǎn)的 增值稅普通發(fā)票,稅額是不是要全交,不能用專票進(jìn)項(xiàng)抵扣?
一般納稅人,開出去了140萬的銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
一般納稅人,開出去了140萬的含稅銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
小規(guī)模給一般納稅人13點(diǎn)開進(jìn)來一個(gè)點(diǎn)專用發(fā)票,一般納稅人開出需要上交多少稅
一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額68037.11,稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn),他可以開多少專票出去是不需要交增值稅的?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營(yíng)期限,但是章程的營(yíng)業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
68037.1/0.13*1.13算出開票含稅金額
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師剛算的不對(duì)是吧?我這個(gè)是正確的?
老師剛算的不對(duì)是吧?我這個(gè)是正確的?
上面的是正確的呀,收入的加稅合計(jì)。
你好一分錢不交的話68037.1/13%這個(gè)是算的什么?沒看懂 我問是按這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額退出公司開多少專票不交稅
你好,不含稅的銷售額
這個(gè)要看開多少發(fā)票出去不交稅,看含稅金額吧?
開票不都是開的含稅價(jià)
你怎么方便怎么來,你知道哪一個(gè)價(jià)格看哪一個(gè)價(jià)格就是