看會(huì)議的目的,是展銷會(huì),就計(jì)入宣傳費(fèi),
老師,如果開票開的是住宿費(fèi)和餐飲費(fèi),但是是因?yàn)殚_會(huì)才發(fā)生了這些費(fèi)用,那賬上可以記會(huì)議費(fèi)嗎?所得稅前可以報(bào)銷抵減嗎?
公司舉辦會(huì)議,所發(fā)生的餐費(fèi),住宿費(fèi)等費(fèi)用可以統(tǒng)一開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,公司在外地舉辦年度會(huì)議發(fā)生的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、過路費(fèi)、加油費(fèi)、旅游景點(diǎn)門票費(fèi),這些費(fèi)用可以在所得稅前扣除嗎
我們公司是會(huì)展服務(wù)的,每年都在各個(gè)城市舉辦會(huì)議,然后邀請(qǐng)客戶,專家來參加會(huì)議,收取展位費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)之類的,邀請(qǐng)的專家要支付講課的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目,還有為專家支付的餐費(fèi)住宿費(fèi)以及交通費(fèi)計(jì)入什么科目,怎么做賬?
公司舉辦會(huì)議所產(chǎn)生的一起費(fèi)用都可以計(jì)入會(huì)議費(fèi)里嗎?比如邀請(qǐng)參加人員的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等,但發(fā)票內(nèi)容開的不是會(huì)議費(fèi),是住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
智能科技產(chǎn)業(yè)園論壇會(huì)議,應(yīng)該不屬于展銷會(huì)吧
你們是政府成立的招商公司?就計(jì)入會(huì)議費(fèi)就是
不需要按發(fā)票內(nèi)容計(jì)入不同科目,都可以計(jì)入會(huì)議費(fèi)是嗎?
要提供會(huì)議的相關(guān)資料,證明確實(shí)是開會(huì)發(fā)生的
好的,謝謝老師
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