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老師,我公司12月銷售小商品賒銷給了合作公司,做了個無票收入1313元,1月又賒銷了48578元給合作公司,共賒銷49891元給合作公司,開票50000元,多開了109元,這109元商品未下庫,相當(dāng)于這個月開了無票收入1313的票,加這個月銷售的48578元的票,剩下109元是多開出來的,對方公司說以后再拿貨,這個該怎么入賬呢?我們公司零售小商品,大部分都是無票收入,請老師指點(diǎn),謝謝

2024-01-30 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-30 16:08

你好,學(xué)員,你是問會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-30 16:09

你好,學(xué)員,賬務(wù)處理,正常分錄入賬就好,相當(dāng)于貨物已經(jīng)拿給對方了,只是貨物暫時放你這里,資金流是收50000元

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齊紅老師 解答 2024-01-30 16:10

你好,學(xué)員,你自己做個備忘錄,下次少開109元發(fā)票就好

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快賬用戶4640 追問 2024-01-30 16:21

老師,這個分錄該怎么做呢?前期1313元已經(jīng)在12月做了無票收入,做了應(yīng)收賬款,這個月該怎么做分錄呢?請老師指點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-01-30 16:27

你好,學(xué)員,前期1313元你分錄是借:應(yīng)收賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這個月你就把之前分錄紅字,這個月就做50000元會計分錄就好

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快賬用戶4640 追問 2024-01-30 16:31

老師,先紅沖1313,那剩下的109元呢?這個金額該怎么入賬呢

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齊紅老師 解答 2024-01-30 16:33

你好,學(xué)員,先紅沖1313元,在做一個正確分錄50000元的,109元你下次少開客戶109元發(fā)票就好了,

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快賬用戶4640 追問 2024-01-30 16:57

109元不管嗎?那會不會和發(fā)票就不吻合了呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-31 08:31

你好,學(xué)員,你做一個發(fā)貨開票回款表,后續(xù)跟蹤就好了,相當(dāng)于你發(fā)票先開,后續(xù)你對賬的時候可以少開109元就好了,因?yàn)槟惆l(fā)票已經(jīng)開出來,那就要申報收入了。

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你好,學(xué)員,你是問會計分錄嗎?
2024-01-30
你好,你們是把錢付給客戶了嗎,要捋清楚實(shí)際業(yè)務(wù)是怎樣的
2021-03-04
你好,稍等,馬上計算的
2024-12-23
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入600, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)600×13%, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品480。
2024-12-23
你好,這個不影響呀,正常做賬就行了
2022-02-26
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