你好,金額小的可以直接坐在在今年

1. 去年10月、12月分批租入員工宿舍,發(fā)票11月起陸續(xù)開具過來,12月開來的票,我在12月直接計(jì)提了兩個(gè)月的房租攤銷,今年一月份開了的票,直接在當(dāng)月計(jì)提三個(gè)月的,這個(gè)操作是否可以? 2. 去年11月有一筆報(bào)銷,二級(jí)科目以及登記的金額有誤,于一月做了沖銷調(diào)整 3. 去年11月錄入有幾個(gè)固定資產(chǎn)的年限填寫錯(cuò)誤以及一個(gè)固定資產(chǎn)類別填寫錯(cuò)誤,均于一月在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行了變動(dòng)調(diào)整。 4. 去年12月的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,今年2月才開過來。 以上事項(xiàng)在申報(bào)21年的所得稅時(shí)是否需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年11月和12月重復(fù)登記了同一筆費(fèi)用,發(fā)票只有一個(gè),幾百塊錢,怎么處理
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年11月和12月重復(fù)登記了同一筆費(fèi)用,入賬的差旅費(fèi),發(fā)票只有一個(gè),幾百塊錢,怎么處理,可以調(diào)整在今年嗎
老師您好!去年12月我有一筆差旅費(fèi)我全部計(jì)入管理費(fèi)用了,抵扣了稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額不對(duì),現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整?
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


800多塊錢,分錄是借庫存現(xiàn)金,借銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)紅字嗎?老師
是的,就是那樣處理的。還沒做匯算也可以直接調(diào)整去年的報(bào)表
調(diào)整了不是跟稅務(wù)局申報(bào)的報(bào)表就不一致了吧?還得改報(bào)表呢老師,太麻煩了
以年度申報(bào)為準(zhǔn)的哈,不用管那個(gè)季報(bào)
但是這個(gè)會(huì)涉及到利潤呢老師,
就做在今年沖銷掉嘛可以的吧
可以的,就按那樣做就是