需要對方開紅字信息申請單。你們再開紅字發(fā)票
我們開出了銷項(xiàng)專票,跨月退回發(fā)票,但是對方已經(jīng)抵扣了。應(yīng)該怎么操作呢?
對方供應(yīng)商上月開的一張發(fā)票我這月已經(jīng)勾選統(tǒng)計確認(rèn)了,但是還沒有申報稅,這張發(fā)票已經(jīng)給對方退回了,請問我這邊應(yīng)該怎么操作呢
老師,你好,請問對方收到了我們開出的發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,跨年跨月的,現(xiàn)在發(fā)生退貨,要開紅字發(fā)票,請問這個流程是怎樣的啊
老師好,6月份開出去的專用發(fā)票,現(xiàn)在對方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),對方未認(rèn)證,我公司需要紅沖,應(yīng)該在開票系統(tǒng)怎么操作呢 ,謝謝了
老師好,那個我們開的專票,對方已經(jīng)抵扣了,我們在開票系統(tǒng)點(diǎn)了作廢,這個應(yīng)該怎么處理
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價稅合計進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
那我這邊還有部分金額是未開具發(fā)票給對方的,是不是也要補(bǔ)開過去
先處理紅字發(fā)票,補(bǔ)開的發(fā)票正常開具就是