你好 應(yīng)交增值稅本年累計(jì)發(fā)生額指的是企業(yè)在本年內(nèi)銷售貨物、提供服務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)或者從事加工、修理修配勞務(wù)所產(chǎn)生的增值額,

老師,未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額借方是表示本期已繳納的稅額么?為什么電子稅局里合計(jì)的本年合計(jì)增值稅額是貸方的本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)?
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是什么意思
應(yīng)交增值稅本年累計(jì)發(fā)生額是寫(xiě)什么數(shù)字?
應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)看本年累計(jì)貸方還是借方金額
老師 應(yīng)交增值稅本年累計(jì)發(fā)生額是什么意思 是什么金額 是繳納的金額全年 還是?
老師我個(gè)人店鋪7-9月份銷售了25萬(wàn)左右,但是我問(wèn)了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,老師說(shuō)不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個(gè)人店鋪要不要換成個(gè)體戶店鋪呀,是不是要亮營(yíng)業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個(gè)月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過(guò)備用金形式借出來(lái)再發(fā)給員工。這個(gè)福利費(fèi)需要計(jì)提并申報(bào)個(gè)稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進(jìn)項(xiàng)稅有2536.72,銷項(xiàng)稅有38.14,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長(zhǎng)助理崗位的花費(fèi)請(qǐng)問(wèn)計(jì)入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會(huì)連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對(duì)方開(kāi)專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商這樣算對(duì)嗎,這個(gè)是什么邏輯
采購(gòu)商品一個(gè)月貨運(yùn)費(fèi)未付怎么做賬呢
我是設(shè)計(jì)類公司主營(yíng)的是設(shè)計(jì)費(fèi),營(yíng)業(yè)進(jìn)的設(shè)計(jì)費(fèi)記什么科目,


老師 我是說(shuō) 是對(duì)應(yīng)銷項(xiàng) 累計(jì)數(shù)還是什么數(shù) 是摘取什么數(shù)?
你好? 應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)= 銷項(xiàng)稅額 -(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 - 免、抵、退應(yīng)退稅額)%2B 簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額 %2B 按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 - 應(yīng)納稅額減征額 - 加計(jì)抵減額 ?對(duì)應(yīng)的是這個(gè)的
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老師 銷項(xiàng) 10000 進(jìn)項(xiàng) 1000 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100 今年了增值稅200 簡(jiǎn)易繳稅70 加計(jì)抵減 500 發(fā)生額多少
8670的哈? 你自己再算一下看看? ?
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老師 怎么算的 請(qǐng)教下
你好? ?10000-1000%2B100%2B70-500? 你看是不是這個(gè)的
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