您好,開的是免稅發(fā)票可以的
請問小規(guī)模納稅人開的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票發(fā)票,對方可以抵扣嗎
收到對方自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品普票,我們是一般納稅人,可以抵扣13%還是9%的稅點(diǎn)
小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,開發(fā)票給一般納稅人,對方也可以9%進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
哪些農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣9個點(diǎn)?除了免稅的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 小規(guī)模納稅人開具的一個點(diǎn)普通發(fā)票可以按9個點(diǎn)抵扣嗎?
我們是開6%普票的一般納稅人,收到了小規(guī)模納稅人1%農(nóng)產(chǎn)品專票和一般納稅人1%農(nóng)產(chǎn)品專票,都能按9%抵扣增值稅嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費(fèi)用30萬,利潤是負(fù)數(shù),但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進(jìn)項(xiàng),今申報批號為1,現(xiàn)在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當(dāng)月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?
老師,中級會計(jì)有用嗎?今天一個小伙伴說,企業(yè)老板全看工作經(jīng)驗(yàn),跟你 有沒有證沒關(guān)系。初級也可以做財務(wù)總監(jiān),有中級找不到出納工作的有的是,感覺自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎
老師塑料筐生產(chǎn)出來,會有很多殘次品報廢了,還有拉給客戶退回的,這些在檸檬云進(jìn)銷存系統(tǒng)中怎么錄入,財務(wù)做賬又還怎么做賬
分公司申報殘保金,是按分公司實(shí)際的人數(shù)/工資總額填寫嗎?總公司是如何申報殘保金呢?分公司非獨(dú)立核算
老師,剛接的公司申報個稅出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么辦
抵扣9個點(diǎn)還是10個點(diǎn)?
如果對方開出去的是9%的發(fā)票,就是按9%,對方開出去是13%,就按10%
不是免稅嗎?怎么還會有9%和13%?
我的意思對方收到你的免稅發(fā)票,他還要開票出去的哦
我們免稅,他們不一定是免稅的
我方按對方開出去票的稅率抵扣稅?我們怎么能知道對方的情況?
你只管你抵扣了就可以了,比如你開給別人的是9%,收到免稅的,就按9%來抵扣
比如你是一般人,收到免稅的發(fā)票,你開給別人是9%,那么你就按9%來抵扣,如果你開給別人的是13%的發(fā)票,那么你就按10%來抵扣
不是按業(yè)務(wù)來抵扣嗎?初加工,深加工?
初加工就出售就是9%按9%來抵扣,深加工出售就是13%的稅率按10%來抵扣
農(nóng)產(chǎn)品這塊實(shí)際工作中要注意什么?
你是指稅收方面嗎?
所有方面
在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的實(shí)際工作中,需兼顧自然規(guī)律、市場波動、政策法規(guī)及操作細(xì)節(jié)
通過科學(xué)種植降低成本、嚴(yán)格品控建立信任、多元渠道擴(kuò)大銷售、政策紅利放大收益,才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利
稅收方面規(guī)范開票,杜絕陰陽合同。索取合規(guī)憑證,構(gòu)筑抵扣防線