你好,你開的專票就沒有這個免稅的就得交稅的
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
如果核定的個體戶,開票量超過了核定的額,那是不是就需要繳增值稅呢,季度沒超三十萬或者四十五萬,也沒開專票
老師你好,請問個體季度開票在30萬以內(nèi)免征個體經(jīng)營所得,這個三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
老師好,個體戶是季度不超過30萬,月不超過10萬不交增值稅,1、2月份沒開票,3月份開票28萬不要交稅吧?這個是要在電子稅務(wù)局提示嗎?是按月算還是按季度算?
請問個體戶把普票開成專票了 是第四季度的 紅沖是一月份紅沖了 稅務(wù)打電話更正申報 開票金額沒有超過30萬元 還要交稅嗎
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費,可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
這樣 我來錯了 這個月沖紅了 是不是下個季度就可以申請退稅
這個月沖紅專票開了普票這樣有沒有沖突啊
對,你開了普普票以后,在紅沖專票是可以申請退稅的
好的 對了 那要交個稅嗎 個稅要交多少啊
是否交個稅 就是看你們的核定方式以及稅務(wù)局怎么給你們核定來決定的
哦哦 好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!