同學(xué)您好,如果個(gè)體戶把普票開成專票,紅沖后更正申報(bào),開票金額沒有超過30萬元,那么不需要再交稅。但需注意,如果個(gè)體戶開具的專票對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),可以享受免稅政策。如果開具的專票對(duì)應(yīng)項(xiàng)目超過了起征點(diǎn),則需要繳納相應(yīng)的稅款。
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師請(qǐng)問一下我們是個(gè)體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現(xiàn)在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師好,第三季度有開5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅,還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
個(gè)體工商戶屬于定期定額征收,上個(gè)季度普票超過30萬元,超了5600元,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票金額錯(cuò)將1萬開成2萬,要怎么處理,可以紅沖么?紅沖完還需要繳稅么?
第三季度開的發(fā)票總金額開了32萬的普票,其中9月30號(hào)有一張5萬的發(fā)票開具有誤,忘記紅沖了。到10月份才把5萬的發(fā)票紅沖了。那么第三季度是否要交增值稅呢?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
這樣怎么看有沒有超過起征點(diǎn)呢
同學(xué)您好,如果超過增值稅起征點(diǎn)500元的,就是需要繳納增值稅。超過800元,才需要繳納個(gè)人所得稅。
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了 如果個(gè)體戶開具的專票是要交稅的,普票免稅,兩種票相加不含稅金額沒有超30萬則是起征點(diǎn)以下,超過是起征點(diǎn)以上
幫忙看戲這樣填寫報(bào)表可以嗎
同學(xué)您好, 可以的, 沒問題