1.支付專家、評委、表演者費用: 借:應(yīng)付賬款 ?(或 其他應(yīng)付款科目) 貸:銀行存款 1.收到發(fā)票(如果可以的話): 借:管理費用/業(yè)務(wù)招待費 (或 根據(jù)實際情況選擇合適科目) 貸:應(yīng)付賬款 1.拆分付款:如果需要拆分這筆費用,每次付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 1.活動結(jié)束,結(jié)清費用: 借:管理費用/業(yè)務(wù)招待費 ?(或 根據(jù)實際情況選擇合適科目) 貸:應(yīng)付賬款 1.自行開具發(fā)票(如果可行): 借:管理費用/業(yè)務(wù)招待費 ?(或 根據(jù)實際情況選擇合適科目) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (如果有稅金的話)

老師,請問個體工商戶,員工技師工資一個月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個工資需要申報個人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個多月就走了,這個工資我該怎么處理合適呢?這個員工流動性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師,我們做了個活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個人費用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師,我們做了個活動,邀請了很多專家,評委,跳舞的,唱歌的,單個人費用1000,但是人員數(shù)量很多,4萬多,他們開不到票,我們做不了賬,這種怎么處理才能入賬呢
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項是20萬。我們乙方實際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒有給我們,我們也沒有實際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師? 23年4月份把20萬款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
現(xiàn)在有點想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準則,公司補交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運輸?shù)模F(xiàn)在司機拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?
我想問的是,這些費用確實取不到發(fā)票,我入賬不調(diào)整可以嗎
同學你好 這個可以的
匯算不調(diào)增額,直接入賬抵扣,可以蠻,我把人員信息做成附件附在后面
同學你好 匯算清繳的時候要調(diào)增的
我想問的是有沒有其他辦法,可以入賬抵扣,不用調(diào)增
同學你好 那得有發(fā)票才可以