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老師,小微企業(yè)銷售13%,進(jìn)項13%,所得稅是小型微利企業(yè)。怎么核算出所有的稅費(fèi)(含增值稅附加稅所得稅一起)合計大概多少點(diǎn)???

2024-01-29 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 14:49

增值稅等于銷項稅額減進(jìn)項稅額 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 企業(yè)所得稅不含稅的收入減成本)*5% 安這個計算 單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?

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快賬用戶2911 追問 2024-01-29 14:51

商貿(mào)的 老師

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:53

一般增值稅稅負(fù)2% 附加稅6% 企業(yè)所得稅1%左右 加起來3.42%

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快賬用戶2911 追問 2024-01-29 14:55

老師,如果增值稅稅負(fù)在2%,這個毛利大概是多少點(diǎn)???

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齊紅老師 解答 2024-01-29 14:56

你好毛利潤一般在10%-15%的

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快賬用戶2911 追問 2024-01-29 14:58

好的,老師,那個3.42%是怎么加的

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齊紅老師 解答 2024-01-29 15:00

增值稅加附加稅加企業(yè)所得稅?印花稅。

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增值稅等于銷項稅額減進(jìn)項稅額 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 企業(yè)所得稅不含稅的收入減成本)*5% 安這個計算 單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
2024-01-29
你好 1871175.59*8%*2.5% 按這個來繳納的
2021-07-30
如果您算總體的稅負(fù),這些都要加上的。
2023-03-30
您好! 1.如果供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項3萬可以抵扣,應(yīng)交增值稅13-3=10萬,所得100-100=0,所得稅為0 2.如果供應(yīng)商開普票,進(jìn)項不得抵扣,記入成本,成本103,應(yīng)交增值稅13萬,所得100-103=-3 ,虧損不交所得稅
2020-12-29
你好!對的,就是這樣算的了。
2021-07-30
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