同學(xué)你算錯了,網(wǎng)址內(nèi)容參考一下: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706675024429428359&wfr=spider&for=pc&searchword=小型微利企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師我們是建筑行業(yè),全年不含稅收入有27175802.03元,現(xiàn)在我想算企業(yè)所得稅,稅負(fù)是2%,在不低于稅負(fù)的條件下怎么去算這個企業(yè)所得稅,我們是查賬征收核定管理,核定稅率是8%
老師我們購進(jìn)含稅1860975.59 稅率13% 進(jìn)項(xiàng)稅214094.54元。銷售收入1871175.59元。銷項(xiàng)稅215268.01元。我們是小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅核定征收稅率8%。我們算企業(yè)所得稅這種算對嗎?1871175.59*20%*50%*50%*8%=7484.7
某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2023年度自行申報(bào)營業(yè)收入總額350萬元、成本費(fèi)用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2023年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 【解析】應(yīng)納所得稅=370÷(1-8%)×8%×25%=8. 04老師,我答案看不懂370÷(1-8%)×8%按照平時知道是應(yīng)納稅所得額,但是不知道為什么那么算
老師 我咨詢一個問題,我們公司銷售收入1000萬元,銷售稅1000*13%=130萬元 取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票600萬,進(jìn)項(xiàng)稅額600*13%=78萬元,是不是應(yīng)交增值稅=130-78=52萬元,如果成本為80萬,是不是應(yīng)交繳納企業(yè)所得稅1000-800=200萬元, 200*25%=50萬元,這樣理解可以嗎 可以忽略稅金及附加不算,這樣計(jì)算對嗎
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡?,其?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用