同學(xué)你好,你的抵扣只是賬面抵扣,不是稅務(wù)抵扣是嗎?

12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認(rèn)證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了。現(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
請教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對方補開。請問這30萬我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計算加上1月補12月的發(fā)票就超500萬了會升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會把12月份的做到了今年1月份里面去
你好老師,在12月份的時候,收到了同一家公司開具的50萬發(fā)票,其中有20萬發(fā)票對方已經(jīng)在12月就作廢了,我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時候,我是不是要把這30萬的稅額做進賬轉(zhuǎn)出,然后賬上沖銷之前的憑證,在做上一筆50萬的賬就可以了?
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進了多少就出掉多少,價格也是按照后面進來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負(fù)數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個項,收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務(wù)費,這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?
我理解一下就是你12月進項抵扣的是30萬的,20萬的沒抵吧?
稅務(wù)也抵扣了,因為不知道當(dāng)時為什么,對方已經(jīng)作廢了,我這邊還能抵扣。對方當(dāng)天作廢的那20萬我已經(jīng)抵扣了,他們12月份重開的20萬我沒有抵扣
那你就做之前20萬的進項稅額轉(zhuǎn)出,然后賬面也是沖銷之前的20萬,本月再確認(rèn)20萬就可以了,不然你的賬跟稅就不一致了
賬面沖銷20萬就可以嗎?為什么不直接沖銷50萬,重新做呢?
也可以,只是你是個20萬的發(fā)票做附件,就轉(zhuǎn)20萬也可以了
老師,您看做賬的時候這樣做可以嗎,沖銷之前勾選錯的20萬:借xx費用-198019.8,進項稅-1980.2,貸應(yīng)付-20萬。重新做上一筆:借xx費用198019.8,進項稅1980.2,貸20萬。賬上這樣做,然后報表上做進項稅轉(zhuǎn)出?
對這樣做,然后稅做申報的時候有個進項稅額轉(zhuǎn)出,你再重新勾選個新的,就全部對碰了
好的謝謝
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