同學你好,你的抵扣只是賬面抵扣,不是稅務抵扣是嗎?
12月份的增值稅已經(jīng)申報了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進項稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認證了八份進項專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因為還有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進項稅跟申報表上的進項稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進項稅額補記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了?,F(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
請教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬,沒開出發(fā)票,在1月份將給對方補開。請問這30萬我在12月的帳應該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預收賬款) 我的疑問:按照2024年的年收入計算加上1月補12月的發(fā)票就超500萬了會升一般納稅人了。請問我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會把12月份的做到了今年1月份里面去
你好老師,在12月份的時候,收到了同一家公司開具的50萬發(fā)票,其中有20萬發(fā)票對方已經(jīng)在12月就作廢了,我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時候,我是不是要把這30萬的稅額做進賬轉出,然后賬上沖銷之前的憑證,在做上一筆50萬的賬就可以了?
老師,請問一下老板發(fā)工資,發(fā)放4個人的工資18100,轉了18100到老板的賬戶,我是借其他應付款 貸銀行存款呢, 還是借應付職工薪酬 貸銀行存款呢?
老師,請教下小規(guī)模納稅人是不是也得對公戶收付款,法人的個人卡不可以把,除非是個體戶才能是個人卡收付款是吧
老師,我們是建筑安裝公司,項目主要是給水泥廠安裝超低排放的設備,管道等,關于簡易計稅的項目,人工占比大概在什么區(qū)間范圍內呢?
請問老師民間非營利組織財務制度有沒有給我一謝謝份
老師你好 我們是一個修理公司,這個月購進了一塊車上的維修物品 價值8萬 這個需要進到固定資產(chǎn)嗎
資產(chǎn)負債表中的未分配利潤這個數(shù)是怎么取得
請問老師,工廠出入庫用什么軟件比較好啊?
老師您好,小規(guī)模月定額7萬,可以一季度一次性開21萬發(fā)票嗎
員工全部轉外包了,外包合同是和集團某關聯(lián)A公司簽的,以后需要每個月從A公司支付員工的工資、傭金、社保公積金等費用給外包,然后外包再支付給員工。請問集團這邊進費用嗎?還是進往來?
企業(yè)享受所得稅 印花稅 增值稅等減免政策,需要將減免的稅額計入營業(yè)外嘛,還是直接沖減當期損益?
我理解一下就是你12月進項抵扣的是30萬的,20萬的沒抵吧?
稅務也抵扣了,因為不知道當時為什么,對方已經(jīng)作廢了,我這邊還能抵扣。對方當天作廢的那20萬我已經(jīng)抵扣了,他們12月份重開的20萬我沒有抵扣
那你就做之前20萬的進項稅額轉出,然后賬面也是沖銷之前的20萬,本月再確認20萬就可以了,不然你的賬跟稅就不一致了
賬面沖銷20萬就可以嗎?為什么不直接沖銷50萬,重新做呢?
也可以,只是你是個20萬的發(fā)票做附件,就轉20萬也可以了
老師,您看做賬的時候這樣做可以嗎,沖銷之前勾選錯的20萬:借xx費用-198019.8,進項稅-1980.2,貸應付-20萬。重新做上一筆:借xx費用198019.8,進項稅1980.2,貸20萬。賬上這樣做,然后報表上做進項稅轉出?
對這樣做,然后稅做申報的時候有個進項稅額轉出,你再重新勾選個新的,就全部對碰了
好的謝謝
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