他的貸方就是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)是這樣他的貸方就是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)是這樣對應(yīng)的。
老師好!報銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
福利費(fèi) 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
每月計(jì)提職工福利 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 請問職工的體檢費(fèi)用,我是直接 借 應(yīng)付職工薪酬_職工福利 貸 銀行存款 還是重走一次 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
老師,管理費(fèi)用-福利費(fèi)需要設(shè)置三級明細(xì)科目嗎?應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)呢?
老師是否有管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)400元,一定會有對應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)400元嗎?還是可以只設(shè)置管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)400元即可,不設(shè)置應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)400元嗎?
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報有問題,但是這個屬期增值稅申報表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報呢?
修理修配勞務(wù)開怎么開票呢
老師好,公司不在營業(yè),個稅系統(tǒng)里沒有員工,個稅還用報嗎
給工人交的工傷險可以計(jì)入管理費(fèi)用?有風(fēng)險?
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
意思是借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)400元 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)400元? 但實(shí)際工作中是借借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)400元 貸:現(xiàn)金400元這樣可以嗎
必須通過應(yīng)付職工薪酬科目,過渡一下準(zhǔn)則不一定的。