您好,借:原材料 貸:銀行存款 來發(fā)票后把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬 借:原材料 進項稅 貸:銀行存款 2個分錄銀行存款一正一負,不影響
老師,公司已經(jīng)預付過貨款的原材料,付款時賬務(wù)處理:借:預付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務(wù)處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務(wù)處理正確嗎?
老師,暫估成本入庫怎么做帳務(wù)處理
老師現(xiàn)在暫估入庫的發(fā)票已到,材料在入庫時已使用。暫估金額和發(fā)票一致,怎么做賬務(wù)處理
老師 請問 3月暫估的商品當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
老師,暫估入庫已付款怎么做賬務(wù)處理?
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進入管理費用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請問開具增值稅專票的時候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用歸集,能直接寫,管理費用-研發(fā)費用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費用化,一股腦全入費用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費用化?
公司只有法人一個人,業(yè)務(wù)不多,給法人發(fā)工資沒問題吧
那暫估的原材料就是價稅合計了?
您好,不是不是,我粗心了,重新寫,暫估不估進項稅,用往來科目預付賬款替代 借:原材料?預付賬款? ?貸:銀行存款 來發(fā)票后把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬 借:原材料 進項稅 貸:銀行存款
我整理一下哈,老師您看對不對? 借:庫存商品-暫估(不含進項) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預付賬款-(公司) 貸:銀行存款 來票了:沖暫估再入庫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預付賬款-(公司)
您好,您的分錄好清晰,比我寫的那個好
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!