您好, 按你們開(kāi)票的來(lái)填
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,個(gè)體工商戶(hù)核定征收,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算?我主要想問(wèn)核定征收的個(gè)體工商戶(hù)計(jì)算所得稅的時(shí)候的收入怎么確定?如果開(kāi)票金額小于核定的金額收入是按核定的金額作為收入嗎?
個(gè)體工商戶(hù)核定征收還是查賬征收,這個(gè)是稅務(wù)注冊(cè)時(shí)候自己選擇的,還是稅局定的?
個(gè)體工商戶(hù)注銷(xiāo)的時(shí)候稅務(wù)的收入支出表怎么填,核定征收的
個(gè)體工商戶(hù)核定征收,工商年報(bào)的時(shí)間是什么時(shí)候
老師,核定征收的個(gè)體工商戶(hù)報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候是報(bào)核定收入還是報(bào)開(kāi)票收入呢
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒(méi)辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)按13點(diǎn)來(lái)交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問(wèn):租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
那個(gè)人所得稅是只看收入,跟支出有關(guān)系沒(méi)呢,是不是沒(méi)超過(guò)核定的金額都不用交呢
是的,沒(méi)超過(guò)核定的不用交的
就是不管支出,只看收入對(duì)吧
是的,這個(gè)本來(lái)就不用核算支出的
好的謝謝
不客氣,很高興幫您