同學你好,看下題先
1、某一般納稅人企業(yè),稅率13%(小微企業(yè)):采購商品不含稅價款10000元,實際支付11300元。按不含稅價格15000元銷售,計算應交增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、企業(yè)所得稅2、某小規(guī)模納稅人企業(yè)(小微企業(yè),增值稅未達起征點)采購商品不含稅價款10000元,實際支付11300元。按不含稅價格15000元銷售,開具普通發(fā)票。要求:計算應交增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、企業(yè)所得稅
都是13%發(fā)票,,,,銷含稅8533.8元,進票含稅5842.37元, 1、請問稅負率是不是4% 2、需要交印花稅,城建稅,教育費附加,具體多少。
1、幫我算下不含稅收入49034.34元,按增值稅稅負3.55%算,需要開回來含稅發(fā)票多少。(發(fā)票都是13%,請注意含稅不含稅) 2、在上面繳稅的基礎上,需要交的增值稅+印花稅+城建稅+教育費附加,是多少。(城建,教育都5%)
請看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負,5月需要開回來含稅進票多少。 2、5月開回這么多進票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計是多少。
請看題,一般納稅人,發(fā)票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發(fā)票48672.57元,稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負,5月需要開回來含稅進票多少。 2、5月開回這么多進票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計是多少。
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請把律師事務所整套賬務處理發(fā)我下
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
銷不含稅8533.8/(1+13%)=7552.04銷項稅額8533.8-7552.04=981.76.進項稅額抵扣5842.37/(1+13%)*13%=672.13.所以實際稅金981.76-672.13=309.63.實際稅負309.63/7552.04=0.0409995稅負率4.1%
城建309.63*7%=21.6741.教育附加309.63*3%=9.2889地方教育附加309.63*2%=6.1926。印花(8533.8+5842.37)/(1+13%)*0.0003=3.8166823