您好, 轉(zhuǎn)出未交增值稅是指:未交增值稅是“應(yīng)交稅金”的二級(jí)明細(xì)科目,該科目專(zhuān)門(mén)用來(lái)核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無(wú)發(fā)生額,在月份終了時(shí)進(jìn)行核算

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)啥意思
轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額是啥意思
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么賬務(wù)處理,科目都是啥意思
老師 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 這是啥意思啊
轉(zhuǎn)出未交增值稅是啥意思?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶(hù)不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù),后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問(wèn)新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司于2020年1月份買(mǎi)了輛車(chē)發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬(wàn),這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開(kāi)具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒(méi)有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來(lái)呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬(wàn),然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營(yíng)業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了,然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話(huà),說(shuō)不一致,讓我寫(xiě)說(shuō)明,沒(méi)事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不
小規(guī)模酒店,開(kāi)出5%的征收率租賃票,季度不超過(guò)30萬(wàn),免不免稅?


這個(gè)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;2、企業(yè)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
這個(gè)一般納稅人的是不是每月只申報(bào),不交增值稅?等季度統(tǒng)一交?
要呀,每個(gè)月申報(bào)了就交稅了呀