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我的上一任會計把應(yīng)付職工計提多了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目一直有貸方余額10萬,怎么做賬調(diào)平

2024-01-26 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-26 14:17

把多計提的紅沖處理就做計提時相反的分錄就行了。

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快賬用戶2378 追問 2024-01-26 14:18

分錄怎么做,涉及以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 14:21

要是跨年了,影響損益的就用這個

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把多計提的紅沖處理就做計提時相反的分錄就行了。
2024-01-26
你好只有實際支付才可以沖減
2021-01-01
你好,之前抵扣所得稅嗎?
2022-01-18
你好,補計提工資,估計是沒有計提導(dǎo)致的
2021-09-10
同學(xué)你好 再做發(fā)工資的分錄就行了
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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